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进项税额大于销项税额,月底是这样做么?借:应交税金-销项税2000 , 借:应交税金-转出未交增值税500,贷:应交税金-进项税 再做一个 借:应交税金-未交增值税500, 贷:应交税金-转出未交增值税500 对么

2022-04-07 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 21:31

你好!是的,你的理解很对

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快账用户3163 追问 2022-04-07 21:35

所得税金额较大,可以先把四月的发票金额计入三月的账么 借:主营业务成本 贷:应付账款暂估 等四月收到票再冲红按发票金额做可以么

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齐红老师 解答 2022-04-07 21:37

你好!可以这么操作的,你的理解很对

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你好!是的,你的理解很对
2022-04-07
同学,你好 分录是对的
2025-02-14
您好,您的描述是不正确的
2021-12-29
你好,这个还是需要做的
2025-01-06
您好,是的,需要这样做的呢
2021-09-10
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