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老师 我们餐饮行业 每月按报表确认收入 后期又开发票 我账上需要怎么处理 确认收入时 我已经挂往来 没挂暂估,我需要怎么处理

2025-12-04 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 15:27

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票

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那么现在确认收入交增值税
2025-07-13
你好,当时公户收的款吗?那你银行余额是不是一致的?
2024-04-02
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票的时候 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后再按照开的发票做收入
2022-06-27
借应收账款、 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税销项
2022-10-05
你好,以后对方有要发票的可能性大吗?如果要发票的话,你就先不要做无票收入了。
2023-10-10
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