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小规模如果现在是1月,这个月一共开了1003普票,借应收账款1003,贷主营业务收入1000,贷应交税费应交增值税3。请问应交税费,应交增值税这3元转到营业外收入这笔分录是在说1月底做,还是在3月底做呢?

2025-12-04 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-04 15:45

那个是在3月做的哈

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你好,把结转的那一个改成营业外收入,不要做主营业务收入。12月份做
2023-02-06
你好,你的分录做得没问题
2022-04-20
您好, 就是您前面这么做的 没错
2022-06-22
您好,1是的,分录相同,金额相反。2若与上述冲回分录相关,也相同红字冲回。
2020-09-19
你好,季度报税时才3个月一起转
2020-11-04
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