现在现金流量表中我是手动调到【分配利润支付的现金

#提问#请问老师 ,我方租赁国家土地,2018年签订的是租赁合同,我们每月付租金做借:主营业务成本,贷:银行存款,22年我们变更合同,改成以租代购,总价值1000万,当我按月支付租金达到1000万的时候,这块土地就是公司的,那么请问老师我现在分录依然做借:主营业务成本,贷:银行存款合适吗?或者我应该做借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款,哪个对?前期几年都已经计入成本又如何调整?
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
老师,我们老板购买的茶叶,计入职工福利费,会计分录为:借 制造费用-福利费 贷 银行存款 对不对?如果对了,现金流量表里应该归“应付职工薪酬”还是“支付的其他与经营活动有关的现金”?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
总公司给分公司打款公积金公户扣款金额,我是分公司会计,我现在在做账,借银行存款 贷其他应付款总公司 需要点凭证处理分析-主表项-现金流量项目选—经营活动产生的现金流量-收到的其他与经营活动有关的现金呢?还是填—经营活动现金流出小记-支付给职工以及为职工支付的现金呢?
朴老师,我公司5月搬迁了,5月的电费物业把钱打给我们老板了,让我们老板付。那这样的话,我让老板把钱转进公户,再用我公司公户付电费?
老师,你好,请问工厂的进销存系统可以自己做一个表格吗?需要有哪些关键信息?
领生育津贴,社保要买满多少个月才能申领
银行账上的现金存到对公账户上,存钱的时候备注什么
老师,物业公司的电费水费燃气费需要交印花税吗?
在申报缴纳印花税时,如果没有按照合同时间或者开票时间规定的时间申报缴纳印花税,而是超过规定期限申报缴纳印花税,这种情况需要进行更正印花税申报表?这种被管理老师查到会怎么办呢?
老师,我们公司刚成立,还没有仓管。现在入库都是我们自己在进销存系统登记进货单,再导出来打印出来,这个进货单是没有任何人签字的,这样能入账吗?我需要再附上其他的附件吗?
工商年报中,特种设备有哪些?
1️⃣物业管理服务、车位管理费、车辆停放费、打滴滴的费用、汽油成品油、汽车维修保养费呢 2️⃣水费、天燃气费、电费、公交卡充值费、缴纳的房租费没有开票呢 3️⃣植物养护费、通讯费、办公用品、卫生纸、垃圾袋、生活用品采购、过年买的对联、福字布置办公场所的这些需要? 4️⃣收到的材料公司的、劳务公司开具的发票呢? 这些收到的或者没有开具发票但是实际是付款的,哪些需要缴纳印花税呢?对应的应税项目是什么呢?是按照取得发票的日期申报缴纳印花税? 这些项目中是否需要合同呢?
海关进出口收发货人备案流程
现在合伙人无工资薪金所说均是按经营所得缴纳个人所得税,这个个税方面是季度也预缴还是这种情况直接年度汇算呢?
是季度预交,年度汇算