现在现金流量表中我是手动调到【分配利润支付的现金

#提问#请问老师 ,我方租赁国家土地,2018年签订的是租赁合同,我们每月付租金做借:主营业务成本,贷:银行存款,22年我们变更合同,改成以租代购,总价值1000万,当我按月支付租金达到1000万的时候,这块土地就是公司的,那么请问老师我现在分录依然做借:主营业务成本,贷:银行存款合适吗?或者我应该做借:其他应收款,贷:银行存款,将来获得土地使用权再做借:无形资产,贷:其他应收款,哪个对?前期几年都已经计入成本又如何调整?
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银存,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,我做了一笔凭证,借管理费用-劳保18万,应交税费2万,贷预付10万,银行存款10万,请问1.分录正确吗?2.请问关于这笔凭证的现金流量分析涉及哪些呢?是10万的预付作为支付其他与经营有关的现金吗?还是其他?谢谢,请详解
老师,我们老板购买的茶叶,计入职工福利费,会计分录为:借 制造费用-福利费 贷 银行存款 对不对?如果对了,现金流量表里应该归“应付职工薪酬”还是“支付的其他与经营活动有关的现金”?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
总公司给分公司打款公积金公户扣款金额,我是分公司会计,我现在在做账,借银行存款 贷其他应付款总公司 需要点凭证处理分析-主表项-现金流量项目选—经营活动产生的现金流量-收到的其他与经营活动有关的现金呢?还是填—经营活动现金流出小记-支付给职工以及为职工支付的现金呢?
你好我想问一下,和行是什么意思
老师,电子税务局里申报企业所得税时有一个资产报失前面有是或否要选是还是否?
请问老师,个体工商户里面的员工需要每个月在个体工商户里面的自然人扣缴客户端给申报个税吗?
老师好,个体户给员工发工资,然后公司又给他发工资申报个税交社保,汇算清缴的时候是不是只有申报个税的工资呢,那个体户给他发的工资牵扯什么税吗
老师,请问一下:公司请代理记账公司做账 1、开具发票出去是谁的工作职责? 2、一个老板实际控股多家公司,但是都是不同法定代表人,然后这几家公司有借款还款,请问借款合同、开具收据谁的工作范畴? 3、公司请代理记账公司做账,内部有个财务岗、出纳岗,提供原始凭证给代账公司的是谁的工作范围?日常审核报销、搜集报销是出纳工作还是财务工作?
小规模,员工报销交保险费时里面有保险公司代缴的车船税,分录直接做 借管理费用—保险费 贷银行存款 之前别的会计这么做的?还是必须这样做 借管理费用—保险费 借税金及附加车船税 贷银行存款
发出商品科目的金额是成本金额还是售价。我是工厂
你好!未开票增值税单设科目吗
实缴资金,怎么实缴,是交到对公账户么
老师,在烟草局系统上要的烟有发票吗
现在合伙人无工资薪金所说均是按经营所得缴纳个人所得税,这个个税方面是季度也预缴还是这种情况直接年度汇算呢?
是季度预交,年度汇算