企业所得税,你当时按利润缴纳的税款不用补

老师,帮忙看一下这个企业所得税后面是0,是零申报的意思吗,企业是国际货物代理行业,发票开的都是免税票,是企业所得税也不用交吗
我们是国际代理的,我们最近有个客户,他们是贸易商,他们的货物都是出口的,要求我们必须开国际货运代理普票,0点的,但是我们只承担他们国内部分的业务,就是拖车、报关,及国内驳船,我们财务是想开6个点的增值税发票给他们,再不行开六点的普票也行,但是他们说不能用,只能用0点的那个国际货运代理普票,这样可以开吗?不开么,钱收不到,开了,我们财务怕税务要罚。
老师,外贸退税企业取得的国际货物运输代理服务费增值税专用发票,这个发票可以抵扣么?
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
老师2020年运输费做的管理费用 增值税已经抵扣了,11月税务局说接受虚开发票,调整了20年企业所得税,补交了企业所得税,滞纳金。增值税做了进项税额转出,补交了增值税,这样做分录对吗?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
是不是因为收了报关行的普通发票,我们免税的,报关费不能免税,所以也应该开6个点出去,所以收的发票不影响?
你应该是国际和国内的没有分开 国内的没有免税业务
是的,所以收报关费的普通发票不影响入账对吗
老师,如果后面我们国际国内分开开,就没有问题是吗?但是要交增值税,如果拿专票抵扣可以吗
不影响价税合计做账务处理,抵扣企业所得税 是 国内的有专票的可以抵扣,但是国际上的免税对应的专票抵扣不了
老师,国际上的免税对应的专票抵扣不了是什么意思?
免税对应的进项抵扣不了增值税这个政策
免税对应的进项是哪些
国际运输服务, 国际运输代理等
老师,国际业务增值税本来就免税,不需要抵扣,就是如果开了报关费发票,可以拿房租或者日常费用的专票抵扣是吗?
既用在免税还用在一般计税的分不出来的这些计算抵扣
那我是不是要更正这个月的增值税申报表,补税,补税的分录怎么写?
对的,是的,贷主营业务收入负数,应交税费,应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项,贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款
老师,主营业务收入负数是因为之前全部开了免税销售额是吗
之前的这个金额是含税的。你全部做了主营业务收入,正常的不应该是不含税的吗?是的话,那你就多做了主营业务收入,所以红冲了呀
老师,免税企业正常是不能收专票的是吗?我问过专管员我们如果以后把报关费单独开6个点普票,是不是可以收专票抵扣,他建议最好不收专票,说因为我们是免税企业
可以收专票,但是免税对应的进项不允许抵扣 可以 不收专票,那你不免税的那一部分业务就多交税款了,
老师,最后一个问题:补税13000,是不是借:主营业务收入-13000贷:应交税费~-13000
不对 贷主营业务收入-13000 贷应交税费13000