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老师,国际货运代理企业收了报关行的普通发票,税务让补6个点的增值税,那企业所得税会补吗?

2025-12-04 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 23:14

企业所得税,你当时按利润缴纳的税款不用补

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快账用户4240 追问 2025-12-04 23:27

是不是因为收了报关行的普通发票,我们免税的,报关费不能免税,所以也应该开6个点出去,所以收的发票不影响?

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齐红老师 解答 2025-12-04 23:28

你应该是国际和国内的没有分开 国内的没有免税业务

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快账用户4240 追问 2025-12-04 23:29

是的,所以收报关费的普通发票不影响入账对吗

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快账用户4240 追问 2025-12-04 23:30

老师,如果后面我们国际国内分开开,就没有问题是吗?但是要交增值税,如果拿专票抵扣可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-04 23:33

不影响价税合计做账务处理,抵扣企业所得税 是 国内的有专票的可以抵扣,但是国际上的免税对应的专票抵扣不了

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快账用户4240 追问 2025-12-04 23:34

老师,国际上的免税对应的专票抵扣不了是什么意思?

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齐红老师 解答 2025-12-04 23:53

免税对应的进项抵扣不了增值税这个政策

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快账用户4240 追问 2025-12-04 23:54

免税对应的进项是哪些

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齐红老师 解答 2025-12-05 07:01

国际运输服务, 国际运输代理等

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快账用户4240 追问 2025-12-05 07:06

老师,国际业务增值税本来就免税,不需要抵扣,就是如果开了报关费发票,可以拿房租或者日常费用的专票抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-05 07:12

既用在免税还用在一般计税的分不出来的这些计算抵扣

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快账用户4240 追问 2025-12-05 07:19

那我是不是要更正这个月的增值税申报表,补税,补税的分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-12-05 07:41

对的,是的,贷主营业务收入负数,应交税费,应交增值税销项 借应交税费应交增值税销项,贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款

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快账用户4240 追问 2025-12-05 07:43

老师,主营业务收入负数是因为之前全部开了免税销售额是吗

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齐红老师 解答 2025-12-05 07:48

之前的这个金额是含税的。你全部做了主营业务收入,正常的不应该是不含税的吗?是的话,那你就多做了主营业务收入,所以红冲了呀

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快账用户4240 追问 2025-12-05 07:53

老师,免税企业正常是不能收专票的是吗?我问过专管员我们如果以后把报关费单独开6个点普票,是不是可以收专票抵扣,他建议最好不收专票,说因为我们是免税企业

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齐红老师 解答 2025-12-05 07:56

可以收专票,但是免税对应的进项不允许抵扣 可以 不收专票,那你不免税的那一部分业务就多交税款了,

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快账用户4240 追问 2025-12-05 08:01

老师,最后一个问题:补税13000,是不是借:主营业务收入-13000贷:应交税费~-13000

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齐红老师 解答 2025-12-05 08:04

不对 贷主营业务收入-13000 贷应交税费13000

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企业所得税,你当时按利润缴纳的税款不用补
2025-12-04
你好,你们只是国际部分免增值税,其余的是什么税率就按什么税率开具的
2025-12-22
1. 报关业务(经纪代理)一般纳税人开6%,国内段运输(交通运输服务)开9%,这两项不属国际货代免税范围,必须开带税率发票。 2. 你公司是免税企业(仅针对国际货代服务),可以对国内段运输、报关等应税项目开有税点发票,不影响免税备案,但应税项目需按税率缴税。 3. 国际货代服务本身仍开免税普票,若对其开带税率专票,将视为放弃该业务免税,且36个月内不得变更 。
2025-12-19
您好,不能开。你们境内提供货代服务,属于应交增值税项目,一般开6%专票或普票,不属于0税率向境外提供的服务。
2022-06-19
你好 可以抵扣,但是前提条件是,不是免税的那种
2022-07-01
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