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老师,你好,请问因供应商未交税,税局要求对该供应商开具的进项发票作进项转出,请问要怎么做分录?这个属于营业外支出-非经常性损益吗

2025-12-05 07:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-05 07:18

你当时做了主营业务成本的借主营业务成本, 贷应交税费应交增值税进项转出 如果是以前年度的,改成以前年度损益调整

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你好,直接做原来分录的负数分录就可以了。
2021-01-17
同学你好 借营业外支出 贷进项转出
2024-02-20
您好,附表二 增值税纳税申报表附列资料(二)23a 行转出
2024-06-15
做财务费用 抵扣不了增值税的
2023-01-07
他如果是一般纳税人的话,得按月申报,最好一个月出一次。
2025-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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