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请问认证的进项怎么转出 比如发票认证了 借工程施工53.1应交税费-带认证进项税6.9贷:应付账款55营业外收入5由于只需要开55但是 供应商开多了5元 我们之间款项已付清,供应商也不重开 本来应该抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 请问不抵扣的分录怎么做?

2020-12-07 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-07 12:56

借:工程施工 48.67 应交税费-待认证进项税6.9 贷:应付账款55 应交税费-应交增值税(进项税额转出)0.57 您好,按照上述来入账

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快账用户6684 追问 2020-12-07 13:00

开票开了60 实际支付了55 那这个差异部分呢?怎么做

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齐红老师 解答 2020-12-07 13:01

就是工程施工少入金额,实际就是你把她当作一张55的发票来做,但是进项税要按照票面税额抵扣,之后再转出一部分

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同学你好 借工程施工 贷进项转出
2020-12-09
借:工程施工 48.67 应交税费-待认证进项税6.9 贷:应付账款55 应交税费-应交增值税(进项税额转出)0.57 您好,按照上述来入账
2020-12-07
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
您好,分录看了,没有问题,就是这2个分录,这个发票是5月开的红字发票, 我们在6.15前申报时要在附表二进项转出
2024-06-06
同学你好 红字发票的话红冲就可以了
2023-06-06
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