今年有业务,12月份就得做,因为它牵扯一个年报月份做账,只需要之前的科目余额表或者是明细账。年初和期初是一样的金额

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,你好!9月份建账不录本年累计的借贷方,只录入期初数,我们经理的意思就是从9月份开始记账,期初余额就是8月底的期末余额!不需要登录之前的数据?这样可以吗?有什么影响
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
12月份做账需要录入本期发生额
那我上面发的内容你看了吗
是不是1月建账省事些,只需要科目余额表就行了
12月建账需要录入本期发生额+科目余额表,是这样吗
我看到了,我也给你回复了,不是吗 为什么啊?回复因为它牵扯一个年报 1月建账我只需要科目余额表就可以建立账套了,然后根据12月末的期末数录入数据,如果是12月当月建立账,是不是不仅要录期末结余数,还得录取本期发生额,对吗? 回复1月份只需要之前的科目余额表或者是明细账。年初和期初是一样的金额 12月份做账需要录入本期发生额
好的老师,总的来说就是12月建账多个录入的本期发生数,那么请问老师,固定资产折旧那块是不是无论什么时候建账都需要给代账公司要折旧表,自己另外手动录入
账本明细账里面就有折旧,不用问他单独要 你把所有的都要过来,科目余额表、总账、明细账、日记账、申报表、财务报表
然后,你先检查一下他做的正不正确,如果有不对的,或者是你不懂的,你可以问一下对方
我们和代账的合同没到期,我们打算提前要一部分回来先自己建账,先不给外账说实话,就等于说我们建自己的账,他外账还有2个月不到期他还继续做,等于我们各做各的,像这种情况下,我们不想让对方知道,只要个科目余额表,和折旧表,先建账,可以吗?或者说这样资料完整吗?要是要全部的怕外账知道了
那你这样说,你说个一年一整年的账务处理,我们老板这边需要看一下,你给我提供过来 正常的情况下,你每个月都应该问他要财务报表,还有账务处理啊
平时没要过,你的意思我说的要那两样是不完整的是吧,还是俺你说的要个全部的过年
对的,是的,最好要全年的,或者是从你们开始让他代理到本月的都行
那要到后,我是新手,我建账时,就参考科目余额表,录入期初的数,其他明细账账,还有总账类的,我要怎么处理那
你做账的时候,需要根据明细账来录入明细 年初期初,损益类科目本年累计借方贷方 接着之前的继续做了 然后他发给你的,之前他做的,你自己留存好了就可以的