借工程施工材料费贷、银行存款或者应付账款 是

我公司是建筑施工企业,收到个人在税务代开的“建筑服务”发票,这样的发票有税务风险吗?
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
企业建厂房,找了施工单位,材料的话主材是施工单位买,有些材料也是要我们买,涉及施工单位的账该如何建呢。例如,收到施工单位的建筑服务发票,该如何入账。
你好老师,我们是建筑业。做的外账。材料不入库和领用,来了材料做账是这样:借工程施工-材料费,贷应付/银行。月底结转也没有附明细,结转的时候就是根据本月利润率去结转的,借主营业务成本-材料,贷工程施工-材料费。这样可以吗
老师我这个 开票达标了,我5月份就要 升规,我看文件上 对有没有交增值税 是没有要求的哈 只是针对收入2000万,因为我们新企业,进项有很多
老师 2025年12月房租费少计提356.9元整, 可以直接补做到2026年3月里面吗?356.9元费用可以做2026年成本吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。有一张发票7万多,3月份开重复了,4月份冲红了7万多。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,咨询你一个问题:分公司注销,与总公司之间往来欠款清算可以通过未分配利润对冲吗?
老师,请问一下小规模个体户1季度开了408005.95元,交税4080.05增值税。3月份开重复了,4月份冲红了。那这个税是可以退的,还是可以留抵的?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?