附表2 ,填写进项转出

老师,开出去的发票,客户收到时发现汉字有误,如果客户那边已经抵扣了,我们应该如何操作,如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢?
公司购买一套模具给国外客户,已对公收款,供应商也开了增值税专票,模具仍然放供应商那里生产,请问收到的专票可以抵扣吗?如果不能抵扣,那没有报关单,如何申请出口退税呢?谢谢!
老师,请教个问题,以前收到的发票已经入账,但没有抵扣 ,本月抵扣时发现有误,应该如何操作? 是让销货方开一张红字发票,再开一张正确的发票,红字发票和正确的发票都提供给购买方吗(如果是纸质,红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗?)
供货商由于欠税被列为异常经营名单,税局通知我下个月有几张与该供货商合作的已经抵扣的发票要做进项税转出,如果我下个月实际销项税5万,进项税3万,进项税转出2万,是不是要交4万的税,是这样算吗?
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
老师。2月份买的桶装水,公司对公账户付了500,3月份又买了500的桶装水对公账户付500,3月供货商给一起开了1000的发票,那2月的那个500能做办公费用吗?2月对公付的500能借:管理费用_办公费500 贷:银行存款吗?
老师你好,公司是一般纳税人,现在股权转让公司是股份制公司,另外一个股东退出,那法人还是原来的法人,股权转让零元转让,那现在资产负债表2月份提交的盈利了,要交税吗?