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客户有从供应商收到的发票被 列为异常,不可以抵扣,如有抵扣请做转出,如何操作

2025-12-05 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-05 11:42

附表2 ,填写进项转出

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你好,如果客户已经抵扣了,你让客户给你开红字信息表发给你,你再开红字发票给到客户。然后让客户做账就可以,然后做进项税额转出,你再重新给他开一张正确的再给他。
2022-05-31
你好,直接账务上做进项税额转出,申报的时候填入进账转出栏次就可以了
2022-05-29
不能抵扣。但出口之后可以退税。
2023-10-11
 你好1.    开给你的发票    价税合计入成本费用 去 ;  或者是认证后转出 2.           不能哈   
2022-06-28
您好,是滴,是这样算的哈。
2023-12-26
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