您好,意思是税费没有做,是吧

老师,19年底老会计预提水电费40000,会计分录为: 借:制造费用40000 贷:其他应付款40000, 2月份来发票实际含税只有4000,应怎么调整一下产品还有很多
老师前任会计10月份收入是31000元 9月份有笔收入是29434元(未开票收入,3季度这笔收入未申报) 10月份他把这笔收入做了红冲 然后又冲了一笔税金2307.1(因为他分录没有应交税费,把各月税费都计入收入了) 然后10月份收入就显示31000-24934-2271.3=3794.7 11月份我又做了那笔29434元的收入 季度申报时这个收入我要怎么弄呢有点蒙了
老师,我四月份收到转票,但是我可能没注意是专票,没有写进项税额的分录?我写成借管理费用,贷其他应付款,少了一笔进项税额,我该怎么调整?
老师,我们9月份的通行费发票8.77的进项税金,做了进项税金的分录,在9月份抵扣了,但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
老师,有一笔去年12月的费用5万元当时已经入账做费用,今年所得税汇算清缴前发票未回,做了纳税调增交了所得税,但是这笔发票今年11月份回来了,我应该怎么做账?
老师,未开票收入是不是有限额呀,是不是要综合全面的销售额
公司以知识产权作为实缴资本。这个账目应该怎么做?后期有没有什么要注意的事项?
各位前辈们,公司需要注册一个分公司,地址可以和总公司共用一个吗,可以的话租赁合同只提供总公司的可以吗,还需要准备什么资料吗,在珠海市金湾区
请问公司生产包装净菜以及快手菜、财务账务处理是怎样的?
老师,您好!应收帐款155元,现确认为样品,收不到款,该怎样冲掉这笔应收帐款
对方是个体,开票给我们,他们没有公户,我们公户支付给法人银行账号。合规吗?需要啥手续吗
老师 有一笔含税2500的发票我在10月份计入制造费用了 没看清 其实是专票 那11月账怎么调整分录啊
有员工问,请临时工打扫卫生的费用需要什么,怎么回答
老师,如果其他应收款是个人,是法人代表,年底这个钱没有收回来会有什么风险?
不同厂家的螺纹钢发票有区别么
是的 然后我还把制造费用分配到材料里面了
借:应交税费-进项
贷:制造费用
这个月先不勾选 可不可以把制造费用写到借方 不然本月分配制造费用时 结转到生产成本分录怎么写