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老师 有一笔含税2500的发票我在10月份计入制造费用了 没看清 其实是专票 那11月账怎么调整分录啊

2025-12-05 13:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-05 13:31

您好,意思是税费没有做,是吧

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快账用户6219 追问 2025-12-05 13:32

是的 然后我还把制造费用分配到材料里面了

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齐红老师 解答 2025-12-05 13:35

借:应交税费-进项
贷:制造费用

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快账用户6219 追问 2025-12-05 13:38

这个月先不勾选 可不可以把制造费用写到借方 不然本月分配制造费用时 结转到生产成本分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-12-05 13:47

你用借方负数也可以的,你还有别的制造费,能冲减的

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快账用户6219 追问 2025-12-05 14:04

我平时结转是直接照抄制造费用借方结转 这个有个贷方怎么结转啊

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齐红老师 解答 2025-12-05 14:08

冲减制造费用,减少生产成本就可以

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快账用户6219 追问 2025-12-05 14:12

那我做结转时这笔贷方就贷方结转吗 因为我的制造费用 有二级明细

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齐红老师 解答 2025-12-05 14:14

是的,你货方结转就可以

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快账用户6219 追问 2025-12-05 14:15

那我现在做借方待认证就可以 这个后面 用不用付原始凭证呢

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齐红老师 解答 2025-12-05 14:20

你可以把前面的复印件发票放在后面

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快账用户6219 追问 2025-12-05 14:24

好的知道了老师

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齐红老师 解答 2025-12-05 14:24

是的,是的,就是这样的

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您好,意思是税费没有做,是吧
2025-12-05
这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣
2023-11-02
同学你好 那你直接做 借进项 贷管理费用
2022-09-19
同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
你通过以前年度损益调整做账,然后再去新屋改去年的所得税申报表
2023-12-20
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