您好,意思是税费没有做,是吧

老师前任会计10月份收入是31000元 9月份有笔收入是29434元(未开票收入,3季度这笔收入未申报) 10月份他把这笔收入做了红冲 然后又冲了一笔税金2307.1(因为他分录没有应交税费,把各月税费都计入收入了) 然后10月份收入就显示31000-24934-2271.3=3794.7 11月份我又做了那笔29434元的收入 季度申报时这个收入我要怎么弄呢有点蒙了
老师,我四月份收到转票,但是我可能没注意是专票,没有写进项税额的分录?我写成借管理费用,贷其他应付款,少了一笔进项税额,我该怎么调整?
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
老师,去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”,现在拿到发票,6月份入账,是要怎么做账呢?企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整
老师,我们9月份的通行费发票8.77的进项税金,做了进项税金的分录,在9月份抵扣了,但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
是的 然后我还把制造费用分配到材料里面了
借:应交税费-进项
贷:制造费用
这个月先不勾选 可不可以把制造费用写到借方 不然本月分配制造费用时 结转到生产成本分录怎么写
你用借方负数也可以的,你还有别的制造费,能冲减的
我平时结转是直接照抄制造费用借方结转 这个有个贷方怎么结转啊
冲减制造费用,减少生产成本就可以
那我做结转时这笔贷方就贷方结转吗 因为我的制造费用 有二级明细
是的,你货方结转就可以
那我现在做借方待认证就可以 这个后面 用不用付原始凭证呢
你可以把前面的复印件发票放在后面
好的知道了老师
是的,是的,就是这样的