您好,还是计入到25年吧,这个要按权责制来入账

老师好,小规模建筑企业股权转让,因为18-19年企业所得税是核定征收,年度报表是0报的,但实际有做账,累计现在盈利30多万,同事说股权转让要做成亏损,就不用交个税,客户也不会交,可是我如果今年把他补来的成本发票入账做成亏损,就和收入远远不匹配,还会造成汇算清缴时退税的情况,请问会有税务风险吗?
一家装饰公司,小规模,因为企业所得税申报与增值税申报不匹配,导致税局要查账(本以为去税局更正申报就可以了,但是因为成本异常导致专管员有疑惑)。因为主营业务成本几乎没有(经营时很多客户没办法开发票,就没有成本发票)导致现在账面上大多只有我们自己开出去的销售发票所入的账以及员工工资,请问这样去让专管员查账会怎么样啊,我们应该怎么处理
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
老师你好,我给一家小规模的加工厂做账报税,他们公司都是来料加工,完全没有材料方面的进项发票,偶尔一些周转材料也是收款收据,成本几乎全是工人工资,电费也是收款手据,24年第四季度的企业所得税预缴报税,成本比收入多了将近壹佰万,老板说是外面有100多万没有收回来,怕收不回来,等收回来再开票,如果后期开票来,就只能算25年的收入了,这种情况下,我应该怎么报企业所得税预缴?
工会经费计提的依据的官方文件吗
老师您好,我家24.9.12-25.9.11房租计提的是480700元,借方:长期待摊费用-房租 480700元 贷方: 其他应付账款-房东 480700元,然后每个月分摊,但是截止到今年8月份全部分摊完了,但是今天我突然得知房东已经陆续给他付了40万,剩下的由于我么退租了一个仓库,房东不要了,但是导致现在其他应付-房东还挂着80700元,我要如何消掉
老师,我们打算上线旺店通系统,电商企业上线系统,跟平台对接时要注意些什么问题,可以日后方便财务办公?比如编码要不要保持一致这些
老师 这出口的做主营业务收入 是不是要换算成不含税的价格 分录怎么写
申请出口退税一个报关单算是一个批次吗? 比如12月申请两笔报关单退税,就是2025001 和2025002吗?
如果是一般,不管金额多少都最好开专票是嘛?
合伙人没有申报工资,年报申报经营所得,社保公积金及年60000扣除额可以享受吗
从账上怎么能看出我给钱,对方没给开发票
甲方A的上一级大甲方给我们付的农民工工资,发放到个人手里了,甲方那边要不过来银行发放流水,这种情况我怎么平账?
老师企业对公转账在哪着