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老师,您好。我公司是小规模纳税人。之前开了发票季度超过了30万,缴纳了增值税,所得税现在要红冲发票,金额有点大。是否会退回增值税和所得税?有税务风险吗?

2025-12-05 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-05 18:07

增值税:红冲后可申请退税或抵减后续税款; 所得税:红冲调减对应期间收入利润,多缴部分可退(本年调当期,跨年调以前年度); 风险:红冲需真实业务(如退货、退款),无真实依据可能被认定为虚冲,面临稽查补税。

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快账用户8894 追问 2025-12-05 18:10

缴纳税费可以不申请退税不?这样是不是税收风险小一些

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齐红老师 解答 2025-12-05 18:12

同学你好 可以的 现在红冲的话不用退之前的增值税 这个没法退

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快账用户8894 追问 2025-12-05 18:13

所得税多交的是不是必须退回?公司要注销了

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齐红老师 解答 2025-12-05 18:16

是的 除非你有调增

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增值税:红冲后可申请退税或抵减后续税款; 所得税:红冲调减对应期间收入利润,多缴部分可退(本年调当期,跨年调以前年度); 风险:红冲需真实业务(如退货、退款),无真实依据可能被认定为虚冲,面临稽查补税。
2025-12-05
你好,这个系统它都是默认在四季度的收入里面减去的。不是退之前的。
2025-01-16
您好,您的成本和收入一样多,是不需要交的
2023-07-13
同学你好,小规模纳税人可以开专票,专票部分是一定缴税的。 如果专票%2B普票%2B不开票合计不含税收入不超30万,那么普票部分免交增值税,超过30万,普票和不开票收入也需要缴纳增值税。
2023-11-27
你好,第一季度第一个意外超过了45万,第二个月也就是二月份红冲了,你在申报的时候是三个月合计的,不需要交税。
2022-01-27
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