您好, 你是指水表预充值收费这个怎么做账,是吧

老师,请问一下,客户放在酒店的投影仪价值大概2000元,丢失了,酒店赔偿了2000元,就相当于是我们酒店自己买来了,对方开了2000元发票,这个账务处理怎么做
老师,我们公司是某酒总代理,大多费用是酒厂报销,发票都是酒厂做账了。但是从酒厂另外一个公司处理,这公司会把费用直接打到我们公司账户。我们公司常年这么大数额的钱到账,账务怎么处理呢?
老师,我们公司是白酒销售行业,现在进的一个酒假如是410一箱,这个产品出库需要扫码,出一箱正常扫码酒厂给我们10元,然后我们卖给商店,商店正常入他们的商店酒厂也给商店10元。但是这个10元需要我们垫付,我们给的这10也不是给商店现金,而是让客户抵扣货款,之后酒厂返给我们。我想问。抵扣货款的这个怎么记账合适,我们用的畅捷通T+,收客户款需要入收款单的,我这个给商店抵扣的这个怎么记账好呢
老师请问我们租了一家酒店的2楼餐厅,合同里签的水电燃气费自付,但是水电那些全是酒店的账户名字开的,开发票也是开他们的,这个怎么处理
我们公司借用a酒店的场地建立充电站,因为我们不能单独安装一个电表,然后用的a酒店的总电表。由a酒店向国家电网缴纳电费,我们公司把电费再转给a酒店。其中a酒店不能给我们开电费发票,我们公司就不能抵扣成本,这时我们公司应该和a酒店怎么处理才能抵扣企业所得税 老师,请问一下这种情况应该怎么处理呢?
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
是的,老师,算是帮酒店代收这个款吧
借:银行存款
贷:预收账款
算我们的其他业务收入吗?老师,我们这样做预充值业务,不会有什么风险吧?
水费是他们酒店交到自来水公司的
不会,这个算是其他业务收入中
老师,这个钱我们先替他们收了,然后再下一步这个怎么过渡到他们身上呀?也不需要过度吗?
你们就是中间人,不产生利润,是吧
对,是的,老师,不产生利润,一年水费也不多一共一两万吧
借:银行存款
贷:其他应付款
支付了做相反的分录
老师,这个分录也没体现其他业务收入啊,然后这笔钱,如果到我们帐上,我们不给他的话,他们那边一般会牵扯到什么费用,我们就直接抵掉了
这个你们也不用开票的吧,你们会收到发票吗?