您好,这个并入车子原值,计入固定资产就可以

老师,咨询一个问题,就是4s店销售车辆,除整车外还包含上户,加装精品等业务。公司与客户签合同写的是一个总体价格,对车价,上户,精品具体金额未做明确规定,仅备注包含这些费用项目。公司上户,加装业务是外包出去的。开票给客户仅开了车价部分,对上户等其他费用未开具,而是让代办上户方开票时抬头直接开客户名字,4s店取得这部分发票复印件做代收代付冲抵客户往来款,剩下的往来再确认无票收入。这种操作有什么税务风险呢?
老师,你好,我们公司在去年购买了一辆汽车,到目前为止已经折扣了三个月,当时我按照原价入的固定资产,但是三月份政府因为买车补助了一万块钱,这个一万块钱怎么做账呢?
甲公司为增值税一般纳税人,2022年5月发生如下业务: (1)销售A产品一批,取得不含税收入2000万元,当月收到货款1800万,余款200万下月收回,A产品适用税率13%。 (2)销售B产品一批,取得含税收入3390万元,B产品适用税率13%。 (3)销售C型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价10万元,向特约经销商开具了稅控增值稅专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造企业给子特约经销商原售价3%的销售折扣。 (4)逾期没收包装物押金56500元,计入销售收入。 (5)将本企业自用车辆后视窗的广告位提供给嗒嗒公司贴广告,取得嗒嗒公司支付的含税广告费100万元;将本企业外墙广告位租给鸿雁广告公司发布广告,取得鸿雁公司支付的舍税广告费150万元。 (6)外购原材料一批,取得专用发票,注明稅额40万元:另从运输公司取得运费的增值税专用发票一张,注明运费2万元,税额0.18万元。 (7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。 (8)外购机器设备一套,取得普通发票一张,注明价款40万元。 (9)外购一批D产品,取得增值税专用发票一张,注明价款100万元,税款13万元,当月将产品的20%部分作为节日礼物发放给公司员工。 (10)该公司月初增值税进项税额余额7万元。 要求:分别计算各项业务的销项税额、进项税额,并计算该公司9月份应纳增值税税额。
甲汽车制造厂为增值税一般纳税人,2020年1月发生如下业务:1)将自产的一辆乘用车(气缸容量2.0升)用于管理部门使用,同类汽车不含增值税售价为300000元,该汽车成本150000元,消费税税率为5%(2)1月用自产的乘用车20辆投资于某客运公司,同类乘用车不含增值税平均售价130000元,最高售价150000元,实际成本100000元,消费税税率为5%(3)按200万元的价格(不含增值税)销售“超豪华小汽车1辆给乙汽车门店,并开具了增值税专用发票,甲小汽车生产企业销售的“超豪华小汽车”成本为120万元,消费税率为25%,乙汽车门店为增值税一般纳税人,本年1月对取得的增值税专用发票进行了认证。乙汽车门店将购入的“超豪华小汽车”对外零售,取得不含增值税收入250万元,以上款项均已收到(共47分)(1)计算甲汽车制造厂的应纳增值税和消费税(2)对甲汽车制造厂上述业务进行账务处理(3)对乙汽车门店进行增值税和消费税的计算和账务处理。这是完整题目
老师 我们公司按揭了辆车 购置税是要加入固定资产的对吗 车款是17W 我的分录是 借固定资产165486.72(不含税价购置税) 贷方是其他应付-汽车销售公司 因为我做的是内账 就没有加进项税 但是好像哪里不对呢 因为我是要支付17W的车款 这个分录做下来只有16万多啊 哪里没做对老师?
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗