免税大米和餐饮服务累计本季度超过30万,大米填其他免税销售额,餐饮服务填在第3栏

老师我想请问一下,我们小规模企业,资产就50几万的 我开建筑咨询费的时候开了1%的税率 但是因为后面按月不足15万一季度我们不足45万,增值税申报表就填写减免税的。现在申报增值税异常,是不是如果交不到税的小规模企业是不可以开具1%的发票呢,还是开具1%税率发票和交税不交税无关
老师您好,我们公司1月份发生了销售收入业务,但当时没有确认收入,然后9月份才开具发票,当地税务局说要放在1月份来申报,那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢?
您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧
老师,你好,我公司是小规模纳税人,第一季度开普票未超过30万,但是一月份开具了一张免税发票,是在政策出来前开具的,该怎么申报增值税纳税申报表
小规模纳税人,第一季度25万,未达到起征点,要不要填增值税免税申报明细表???1月份文件还未下来的时候,开具了一份3%的普通发票,该如何填?????
老师 员工从上海出差回来,在上海吃的午餐可以报销吧 然后几个员工从上海回到自己家打车费可以到时汇集一个人把他们打车费一起报销吗 然后他们私底下自己平分
老师,小规模公司,经营餐饮食堂,1-3月开票金额:510,453.19元 合计税额:5,104.21元,,实际收入508,470.19,税额5,084.71,开票金额和税额有差,请问怎么处理?
一般商贸公司增值税税负1.2,制造业税负3点多吗
老师请教一下无形资产处置的会计分录
消费500元,充值2000就免单的会计分录怎么做
老师,个体工商户查账征收需要报财务报表吗?
老师好,这月异地项目开票,假如销项税是5万,进项税是5万,预交1万,那账上留1万会有风险不,可以留着以后抵税不
我之前在代理记账公司上班,代理记账注册的代理公司是拿我的初级证书去财政局备案的,才这个资质能办理代理记账公司,那我离职了,怎样知道我的初级证书有没有被代理记账公司的用,我该去哪查?
老师,请教一下,预付卡的发票怎么入账合适呢
老师,申报工费经费的基数是不是要包括这个离职补偿金?
你好,免税大米和餐饮服务开具了25万,政府补贴开具的不征税收入20万,如何填写申报表
大米填其他免税销售额,餐饮服务填在第10栏,政府补贴开具的不征税收入20不申报
还是不需要缴纳增值税 是吧
是的,那个不需要交增值税