同学,你好
工资表你录入过软件吗??
没有的话,自己电子表格里面做

老师,本年3月我计提工资和发放工资凭证的金额错了,多了,本年11月我冲减了3月多发的和多计提的,那3月的凭证错的后面需要附工资表吗?
应付职工薪酬,6月计提10000,7月发放6月工资10000,计提8月工资6000,8月发放7月工资10000,资产负债表成了负数,这个是怎么调整呢,计提发放的凭证都有的
老师好,我想请问一下:员工的工资表,计提的时候用工资表做原始凭证,然后发工资的时候我分了三次发放,并且间隔好几个月,那发放工资的时候,原始凭证是什么?
请问下,我们公司12月工资是1月计提,1月20号发放,我在填写凭证时,凭证日期写的1月10号,内容是计提12月工资,这部分计提生成是不是1月份的报表了?
老师,你好,请问我们公司是当月发放上月工资,请问这样的话我每个月的凭证是只需要做上月的工资计提和发放,还是除了上月发放的工资连本月的也要做?就是说4月份的凭证里面只做3月的计提和发放工资还是连着4月的计提工资一起都要做?
电子税务局找不到“*现代服务*视频服务费”,只有*现代服务*其他现代服务
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
老师,我想问一下,我是新手小白的第一次没有带,做会计,不知道从哪里开始?
请问老师,我们领导吧,想了一个方案,罚款,工作中有做的不好的,不对的,就相应的罚款,比如说11月份有100的罚款,扣员工的,发工资的时候就不发了,我做分录的时候把这100记到了其他应收款-其他。后期公司会再拿出来100,这相当于200奖励优秀的员工,买东西发下去。等买东西的时候吧,又不能买刚刚好200的,假如买了300的,发票也是300的,我应该怎么做分录呀?其他应收款-其他怎么走平了呀?求解
老师,麻烦问下,商贸公司做零售,商品品类大概100多个,大都是小商品,有些采购进来没有进项票,但是销售开出了销项票,这样的业务应该怎么合规做账?另外这个库存和销售结转成本应该怎么做账?库存商品科目下设几级科目?应该怎么设置?
老师你好!购置税为6.44万元,减免税费3万元,实际支付为1.90万元购置税,汽车总价为55.99怎么做分录,老师指导一下
你好老师小规模纳税人是24年7月11日注册的好像一直没有报税今年5月份罚款200元行为罚款现在要用这个公司怎么建账
自己是一家工厂了,为什么还要开一家贸易公司去出口商品嘛?工厂直接出利润不是更多吗
11月28开始收取采暖费,至12.1日未开始供暖,使用期为110天,请问老师我11月需要缴纳增值税吗
贸易公司进口了一批货物,对于进口的货物财务账目需要怎么做?
老师,你确定用过亿企赢吗,报个税也在这个软件里面报的
同学,你好
确保你的账套已经启用了薪酬模块。然后,在软件中找到【工资管理】或【薪酬模块】功能,点击进入。