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一般纳税人取得增值税专用发票当月因为无销项,未对本月收到发票进行勾选确认,这种情况下账务处理应该怎么做凭证??

2025-12-08 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 20:50

您好,这个的话,意思是你进项不抵扣吗

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快账用户6171 追问 2025-12-08 20:51

是的,当月没有抵扣进项,后期有销项的时候会进行抵扣!!

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齐红老师 解答 2025-12-08 20:54

那这个的话做应交税费,待认证进项税额就可以。

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您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
2023-11-07
借xx 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款/其他应付款
2020-09-30
您好同学,入库的时候是 借库存商品,80贷应付账款.暂估。80,然后后期收到发票 借应付账款.暂估80贷库存商品80 ,借库存商品100借应交税费,应交增值税进项税额13贷应付账款,113
2022-12-02
你好 5月份 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 6月 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-12-02
同学你好 借原材料 贷应付账款暂估
2022-12-02
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