先红字冲销原 3% 税率的未开票收入及销项税额分录; 再按 13% 税率重新确认未开票收入(收入会因税率提高而调减)和销项税额(税额会调增),差额直接体现在当期收入和应交增值税科目。

老师,7月发票税率把13%开成3,8月发现错了。在8月的时候,把7月的红冲了,开成13%。但是这样造成8月3%税率的税率出现负数,这个负数怎么调整
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
老师小规模纳税人今年仍然适用3%的税率减按1%来吗?我做账的话销售商品含税收入我们公司系统按13%来的1714.12,我调成按3%,不含税主营收入由13%1516.90调整成按3%1664.17,是不是不应该按这个,直接按减征1%调主营业务收入1697.15来,报税适用不超过10万免征
老师,23年主营业务成本多做了,见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整?23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票,在24年账上怎么做分录调整?此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整?湖北税局,填不了调整啊
现在报7月增值税,电子税务局有个3%的专票收入,但是是我们开错了,8月已经红冲,开成13%了,账上也没有入3%的收入,这笔收入入的13%的收入,现在电子税务局有3%的普票数据,账上没有3%的收入,我能把电子税务局3%收入删掉吗?这样和账保持一致?
高速etc龙门架上购买安装射灯,增值税是货物还是建筑服务老师
营业执照是这样的能开加工发票吗
营业执照是这样的能开开工发票吗
老师,我们是出口退税企业,生产型的,每个月进项留抵多少合适
个人独资企业七到9月份第三季度填的收入是9000,然后成本当时填了7000,但是,7000是没有发票回来的,9000也没有开出去发票,当时是不知道要票才能作数,就是按收的现金做了报表,然后填在了申报表上,他的报表可以更正吗?嗯,还有一个就是如果不能7000不能出成本的话,一个季度月入9000的话,需要纳什么税呢?
我们是一般纳税人建筑公司,老板滴滴打车的发票没有备注出发地和到达地可以用吗
老师,您好!图中这道题怎么理解?
建筑装饰行业,项目上工作餐支出,取得发票要如何入账
一个个人独资企业在电子税务局申报纳税的时候,要填多少个表?
请问董孝彬老师在么?
那还要冲往来?
还是差额直接做本年利润
账上的就是原分录负数红冲再做正确的分录 申报表3%的负数填写,13%的填写正数
往来太多了,分不出来
就是这个金额 你找到对应的分录就行