预付 30% 款项时借:预付账款 78000贷:银行存款 78000 收到 78000 发票(未安装完成,先归集成本)借:在建工程 78000贷:预付账款 78000 后续支付剩余 70% 款项(182000 元)借:预付账款 182000贷:银行存款 182000 收到剩余发票且空调安装完毕达到可使用状态借:在建工程 182000贷:预付账款 182000同时结转固定资产:借:固定资产 260000贷:在建工程 260000

老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
老师,我生产型企业,买了个软件30万,预付款17万,现在我开票12万,但是30万不一定会全都付,这时候我要怎么做固定资产吗,以那个金额去入账呢。我现在开票就12万,后期还会在开票
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师我预付了装修用钢材50万,已经装修完工营业一年了但是我还欠他20万,发票也没给我开回来,现在税务局要求我进固定资产原值,因为我已经投入使用了,让我增加房产税,我应该怎么做账务处理,和分录
老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
老师,你好,请问一下一般纳税人应交税费这个科目会有余额吗,除了留底的
免税不能抵扣,有个月不小心勾选上抵扣掉了,然后账务怎处理
新去的公司是生产空调的,原材料种类很多,有的原材料是通用的,有的是专用的,我也不知道每一种空调需要的原材料都有啥,怎么核算成本啊?可不可以月底算出来总成本,按比例,卖的贵的,就多分摊点,卖的便宜的,就少分摊点?
老师好,公司是认缴,但并没到实缴时间,取得两笔贷款1,向银行贷款(国有银行)取得的利息发票可以税前扣除吗?2,深圳前海微众银行股份有限公司属于金融机构吗?向他们贷款取得的利息发票可以税前扣除吗?
老师,我们买了26万元的空调,但是现在先预付了30%,78000,现在对方也把78000发票开过来了,我应该怎么做账?因为我想等空调都安装好了,26万都付了,在入固定资产,现在不知道怎么做账了?现在先做在建工程,等结束了再入固定资产?那会计分录怎么做?
生产部门生产的产品还在生产车间计入什么科目?还有盘点的时候生产车间有原材料计入什么会计科目?
老师,抖音小程序,大多数未票收入,有几家开票怎么处理
多付货款转为营业外收入有增值税吗
仓库盘点的原材料是计入原材料吗?辅助材料计入哪里?周转材料还是低值易耗品
老师您好,退休人员申报个税有影响吗,会不会和新的工资一并申报个税