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老师,我想请教一个问题,就是那个电商会计,它那个收入券的时候,你那个会计收入跟税务收入都是怎么区分?然后他那个增值税。嗯,本来你是按月申报嘛,只是说报表的话是按季度申报是吧?它跟其他也是一样的吧?电商的就是那。之前不是说3个月报送一次,然后1那他平时还是正常的申报增值税啊,增值税它本身是一个月申报,那他那个取数是怎么取数的呀?

2025-12-09 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-09 17:46

您好,电商会计里,会计收入按客户确认收货算,税务收入按平台结算完成或取得收款权利算,两者可能跨期不一样;优惠券给客户的算商业折扣,按扣掉券后净额确认收入并算增值税,没用的不确认收入;平台补贴看实质,如果是帮平台做推广就按6%开服务发票,如果是平台代买家付货款就并入卖货按13%算税。增值税一般纳税人一般按月申报,小规模很多按季申报,附加税和增值税一起申报,企业所得税按季预缴年度汇算,不是所有电商都按季,要看电子税务局税费种认定。取数时,应税销售额等于平台结算单净额除以1加税率,比如13%税率就是结算净额除以113乘以100得不含税收入,销项税等于不含税收入乘以税率;没开票的收入也要在申报表里填。对账先导平台结算单,按结算时间匹配银行流水和账,记差异原因,用电子税务局预填或填表申报,错了可以更正。

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您好,电商会计里,会计收入按客户确认收货算,税务收入按平台结算完成或取得收款权利算,两者可能跨期不一样;优惠券给客户的算商业折扣,按扣掉券后净额确认收入并算增值税,没用的不确认收入;平台补贴看实质,如果是帮平台做推广就按6%开服务发票,如果是平台代买家付货款就并入卖货按13%算税。增值税一般纳税人一般按月申报,小规模很多按季申报,附加税和增值税一起申报,企业所得税按季预缴年度汇算,不是所有电商都按季,要看电子税务局税费种认定。取数时,应税销售额等于平台结算单净额除以1加税率,比如13%税率就是结算净额除以113乘以100得不含税收入,销项税等于不含税收入乘以税率;没开票的收入也要在申报表里填。对账先导平台结算单,按结算时间匹配银行流水和账,记差异原因,用电子税务局预填或填表申报,错了可以更正。
2025-12-09
直接联系你的那个税务局,让他给你核定那个土地增值税的申报表,直接核定之后就填写申报表就可以了。那个小规模的话,你那个数所得税,增值税一个季度申报土地增值税,你可以每个月申报的。
2021-04-05
你好 你具体是想问什么方面的内容
2020-09-03
同学您好,如果问题较多的话,请拆开提问哦,这样老师才能更快的接手哦
2021-07-14
可以写为,因Xx利益,对独立性产生不利影响。 您要把因为什么对独立性产生不利影响写出,通常是得全分。 只是写独立性影响,是部分分。
2022-08-11
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