你的处理方式是对的 法人借款时 法人从公司借 200 万,账务处理为: 借:其他应收款 - 法人 200 万 贷:银行存款 200 万 此时法人对公司有债务,公司账面体现对法人的应收债权。 法人代付工资时 法人用个人**代付 1 万元工资,本质是替公司承担了费用,相当于偿还了部分对公司的债务,直接冲减其他应收款即可,账务处理为: 借:应付职工薪酬 - 工资 1 万元 贷:其他应收款 - 法人 1 万元 若单独挂其他应付款,会导致同一法人名下同时存在应收和应付两个科目余额,造成账目冗余,还需额外做对冲分录,增加账务工作量。

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,请教下。其他应收款,其他应付款,一直挂账。假如:其他应收款是法人借公司的100万,法人可不可以分次现金5/10万还公司。这样公司有现金了,用现金再付其他应付款。是否可以?
老师您好,我们公司是一般纳税人监理公司,给挂靠的注册监理师付款的时候借:其他应收款,贷:银行存款。然后就做成工资表往回冲了,分录是借:劳务成本-人员薪酬,贷:其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平,导致其他应收款贷方还有余额,现在我怎么将账务调整才能调平呢
问一下,和公司员工挂了往来,一个是借款,走的其他应付款,一个是备用金,走的其他应收款,报销费用的时候我走的备用金,平时大额的我就写的借款还款摘要,问一下能不能只用一个科目,直接都有其他应付款?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账