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2022年12月对方公司开了9万的票,但是我们支付了25000的货款,对方也只到货25000,现在怎么处理啊?

2025-12-10 11:03
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齐红老师

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2025-12-10 11:03

那么叫对方开票红冲多开的

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快账用户4602 追问 2025-12-10 11:06

这个是以前的账,现在换老板,也没有做这个业务了,联系不上对方了,钱也已经多付给对方了

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相关问题讨论
那么叫对方开票红冲多开的
2025-12-10
你好!你们实际支付多少钱
2023-05-24
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
借:库存商品等 贷:银行存款
2024-01-30
确实是发生了装修还是计入长期待摊费用,只是摊销的费用不能税前扣除
2024-12-04
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