 
                            你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
向供应商购买商品,前面谈好了货物由对方邮寄,运费摊到货品中。但实际运输时我们公司自己进行了邮寄,承担了运费,现在对方退回运费该如何做账,分录是?
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
老师 因为对方供应商原因导致多付给了我们货款 现在对方知晓多付了要我们退款 可是我公司不愿意退款打算以货品给他 请问怎么做账
和原来采购的一样,名称,数量和金额以退回的为准开发票。
不是这个意思 是我们退回产生的运费怎么做账的问题
付的时候借其他应收款贷银行存款。 后面对方退给你就行了。
发票收的是专票 开的我公司抬头 比如说是我做其他应收5 应交税费进账1 贷银行6 那供应商只给我5是这个意思吗
是你退货的金额,加上你垫付的这个钱,对方都要退给你。