你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。
我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
向供应商购买商品,前面谈好了货物由对方邮寄,运费摊到货品中。但实际运输时我们公司自己进行了邮寄,承担了运费,现在对方退回运费该如何做账,分录是?
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
老师 因为对方供应商原因导致多付给了我们货款 现在对方知晓多付了要我们退款 可是我公司不愿意退款打算以货品给他 请问怎么做账
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
和原来采购的一样,名称,数量和金额以退回的为准开发票。
不是这个意思 是我们退回产生的运费怎么做账的问题
付的时候借其他应收款贷银行存款。 后面对方退给你就行了。
发票收的是专票 开的我公司抬头 比如说是我做其他应收5 应交税费进账1 贷银行6 那供应商只给我5是这个意思吗
是你退货的金额,加上你垫付的这个钱,对方都要退给你。