你好。对方就是按照原来你采购的。数据给您开退货的发票。
我们是网络运输平台:每次发生业务是出资方先垫资运费打到我们平台,我们再支付给承运方司机,确认收货没问题托运方打钱给我们,我们再打给垫资方。现有几单我们已经支付给了司机,现托运方不给结这几单,只能垫资方承担,请问这几单我需要什么做账。(也不需要司机给进项票我们,也不需要开销项给托运方)
向供应商购买商品,前面谈好了货物由对方邮寄,运费摊到货品中。但实际运输时我们公司自己进行了邮寄,承担了运费,现在对方退回运费该如何做账,分录是?
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
老师 因为对方供应商原因导致多付给了我们货款 现在对方知晓多付了要我们退款 可是我公司不愿意退款打算以货品给他 请问怎么做账
老师,我们是服务类行业,增值税报表主表第二行是货物,第三行是劳务,这些我们不用填吧
请问农产品增值税小微的3%加计算扣除到9%,这部分会计分录怎么做?
你好,公司购买办公楼,摊销20年,残值率一般多少?是5%还是10%
免抵提税申报时,如果显示有疑点内容:美元离岸价超过海关信息离岸价,应该怎么办,实际是报关单上面有4项,税局只读到其中一项的价格
想咨询下:社保基数变更了,8月工资表一般怎么调整,比较好?7月按照旧基数计算的工资,那 8月工资表变动涉及哪些地方?可以帮忙提示一下吗?怕有疏漏点~
老师,安监需要填写社保的应缴和实缴人数,我们公司不是每个人都交了社保,这该怎么填,如果按实际填,应缴和实缴人数会不一样,这样有什么影响没?
老师,企业减少注册资金应该怎么操作,能指导一下吗
请问资产负债表里边应收应付有余额,老板说让把这些余额清一下,要怎么做呢
老师好!请多交的增值税退回怎么做分录?
老师请教个问题,我们和对方欠的施工合同,里面也含有材料,我们让他们代为付款和采购,厂家直接把发票开给我们可以吧
和原来采购的一样,名称,数量和金额以退回的为准开发票。
不是这个意思 是我们退回产生的运费怎么做账的问题
付的时候借其他应收款贷银行存款。 后面对方退给你就行了。
发票收的是专票 开的我公司抬头 比如说是我做其他应收5 应交税费进账1 贷银行6 那供应商只给我5是这个意思吗
是你退货的金额,加上你垫付的这个钱,对方都要退给你。