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老师2022年做的主营业务成本84万,现在2025年对方开了红冲发票3万调减了成本。我的分录应该怎么做?

2025-12-10 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-10 16:05

您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配

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相关问题讨论
您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
2025-12-10
同学你好 这个不完全对 借:主营业务成本 -5万 借:主营业务成本 6万
2025-04-10
你好,这个是有实际的业务吗?如果是虚增的,可以按照你这么做的。
2022-05-25
借应付账款贷以前年度损益调整130。
2022-02-28
您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
2024-01-01
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职称:注册会计师,税务师

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