你好; 你 转了成本;没有合理发票 你21年汇算的时候调整了吗
老师,我2019面之前已经确认了一次主营业务成本成本200万,借:主营业务成本200万,贷:生产成本200万,但商品实际在2020年发出,有做了一笔,借:主营业务成本100万,贷:库存商品100万,相当于在2020年重复做了主营业务成本100万,这个冲销的分录要怎么做呢??
2020年有成本票65万在2021年5月汇算时还没收到,以前做的是借主营业务成本,贷应付帐款。2020年汇算清缴时做了成本调增65万,补缴了企业所得税2.5万。请问帐务处理怎么做?
老师我想请问下,我2020年有100万无票的支出,转成本了,我现在应该怎么调,我更正了年报把主营业务成本调曾了,帐怎么处理,我20年做的借:主营业务成本 贷:工程施工
老师,我想询问一下,我去年的做错账,去年是借:主营业务成本100贷:应付账款100今年调整为借:主营业务成本-100贷:应付账款-100我还应该怎么做账吖
老师您好,请问一下,我公司去年10月份结转成本转多了,分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元,已经跨年了,我现在怎么处理?分录怎么写
老师,我们公司是广电代理,和广电单位举办活动,由我们垫付经费,单位结算后给我们付款,这个发票内容应该开什么
年末做合并报表商品价格需不需要保持一致
老师,这个分录是啥意思呢?
老师 扣个税 汇算清缴中继续教育包含我们现在准备考的初级吗 可以抵扣多少
请问企业所得税季度表申报表是根据系统根据财务报表带出来的数据吗,还是得自己手动填写吗
电商网上的销售收入,提现到公账,然后以车辆租赁费的形式转给法人,签了一个三年的车辆租赁合同,这样的公转私可以么,但是个人并没有代开发票哦,请问怎么办
朴老师在帮我做一下题吧,谢谢
你好:老师 如何领取deepsepk隐藏指令
老师好,我们个体工商户租的房子,出租方是公司说什么十六个点,我们听八个点,他们听八个点给我们开发票,要不要的都是14000元,他们开出来的是五个点的租赁费普通发票,是不是应该给我开八个点的票。
老师,前会计做的2024年的账,现在汇算清缴,我进去调整一下2024年的损益,制单人就会变成我了,这样的话,对于我来说,这笔账的责任就落到我头上了是么?
21年汇算清缴没调
现在年报更正申报
你好; 去 修改20年年报; 把这部分调整 处理 到时看是否补企业所得税
要补所得税,现在我想问的是我的帐要怎么处理
所得税我知道用以前年度损益调整
可是我这无票多转成本的,我账务怎么处理!
借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税; 贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
那多转的成本呢,多转的成本不用做分录了么
我多转的成本,减少了20年的利润,所得税补交了,可我的账上利润没变啊,只是年报调整了!
你好; 多的成本之前怎么做的 ;我看看怎么来红冲
借:工程施工—人工费 贷:其他应付款 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费
你好; 上面分录红冲 做 : 借:工程施工—人工费金额负数 贷:其他应付款金额负数 借:以前年度邸损益调整-主营业务成本,金额负数 贷:工程施工-人工费 金额负数
老师你太聪明了,我想了半天,也没想清楚,谢谢,非常感谢!
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价。