你好; 你 转了成本;没有合理发票 你21年汇算的时候调整了吗
老师,我2019面之前已经确认了一次主营业务成本成本200万,借:主营业务成本200万,贷:生产成本200万,但商品实际在2020年发出,有做了一笔,借:主营业务成本100万,贷:库存商品100万,相当于在2020年重复做了主营业务成本100万,这个冲销的分录要怎么做呢??
2020年有成本票65万在2021年5月汇算时还没收到,以前做的是借主营业务成本,贷应付帐款。2020年汇算清缴时做了成本调增65万,补缴了企业所得税2.5万。请问帐务处理怎么做?
老师我想请问下,我2020年有100万无票的支出,转成本了,我现在应该怎么调,我更正了年报把主营业务成本调曾了,帐怎么处理,我20年做的借:主营业务成本 贷:工程施工
老师,我想询问一下,我去年的做错账,去年是借:主营业务成本100贷:应付账款100今年调整为借:主营业务成本-100贷:应付账款-100我还应该怎么做账吖
老师您好,请问一下,我公司去年10月份结转成本转多了,分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元,已经跨年了,我现在怎么处理?分录怎么写
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
21年汇算清缴没调
现在年报更正申报
你好; 去 修改20年年报; 把这部分调整 处理 到时看是否补企业所得税
要补所得税,现在我想问的是我的帐要怎么处理
所得税我知道用以前年度损益调整
可是我这无票多转成本的,我账务怎么处理!
借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税; 贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
那多转的成本呢,多转的成本不用做分录了么
我多转的成本,减少了20年的利润,所得税补交了,可我的账上利润没变啊,只是年报调整了!
你好; 多的成本之前怎么做的 ;我看看怎么来红冲
借:工程施工—人工费 贷:其他应付款 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费
你好; 上面分录红冲 做 : 借:工程施工—人工费金额负数 贷:其他应付款金额负数 借:以前年度邸损益调整-主营业务成本,金额负数 贷:工程施工-人工费 金额负数
老师你太聪明了,我想了半天,也没想清楚,谢谢,非常感谢!
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价。