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2024年暂估成本18万(分录借:主营业务成本18万贷:应付账款-暂估18万,25年开回来5万的成本发票,10万费用类发票,剩下的3万要交税,帐套里没有以前年度损益调整这个科目,1、由于做账错误,我把24年的暂估18万,在25年做了相反科目的红冲,又根据25年一季度报表的利润暂估了13万,我能再做相反的分录冲回来吗? 2、由于做账错误,25年5万的发票计入一季度的主营业务成本,10万的发票计入一季度管理费用,这样影响了2025年度利润,我应该怎样调整?

2025-04-21 22:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-21 22:32

同学你好, 你家是小企业会计准则吧。 用【利润分配未分配利润】这个科目 过度

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快账用户9402 追问 2025-04-21 22:35

嗯嗯,您帮我纠正一下那两个错误的做法

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齐红老师 解答 2025-04-21 22:52

首先,2024年暂估款为18万。 发票在2025年收到了15万, 那就说明这个15万 可以税前抵扣,因此 2025年做清算时,这个15万无需纳税调整。 其次,如果这15万不能抵扣增值税的话。不用做分录,直接把发票放入去年暂估的分录下面做附件就行, 再次,如果实在想做,这样做, 借 应付暂估 15 贷 应付账款 15 因此。你把自己已经做的分录做相反的分录,对冲掉就行。

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齐红老师 解答 2025-04-21 22:53

关于没收到发票的3万。做纳税调整 做如下分录, 借 应付暂估 3 贷 利润分配未分配利润 3

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同学你好, 你家是小企业会计准则吧。 用【利润分配未分配利润】这个科目 过度
2025-04-21
借,应付账款18万, 贷利润分配,未分配利润18万, 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款15万
2025-04-21
这个样子看你的分录并没有什么问题啊,你是觉得哪里有疑问?
2021-01-23
学员你好,直接红冲的做法是可以的!
2020-12-20
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润做这一个。
2023-02-23
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