你好,你看一下25是不是有数据,25和30是一样的

老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
#提问#请问老师,我1月开具了资源综合利用增值税即征即退发票264902.39,涉及税额34437.31,我在开具时已经选择了即征即退发票,申报表税务局已经统计了即征即退项目,我当月其他销售和即征即退加起来增值税46000多,2个问题,第一假如我勾选10000的进项,税务会不会给我统计为即征即退进项?第二个问题:专门用于即征即退项目的进项发票前期已经勾选抵扣一般销售项目怎么办?
系统检测到您当期进项税额转出>0,请您核对本期转出的进项税额是否已计提对应加计抵减额,如已计提对应的加计抵减额,请按照一般项目或即征即退项目对应的进项税额转出数据,按该进项税额抵扣时适用的加计抵减率,分别填列至本表第6栏或第7栏的“本期调减额”栏,这个是按本月转出9000,我就按9000填还是按9000…*0.05
老师,增值税主表,即征即退项目栏次,本月数跟本年数第25行,32年都有余额,第 33年,有本月数欠缴税额数,本年没有数据,这个查出来是以前年度报税错了导致的,正常不影响当月的申报,税务税的人说想办法可以消掉,想请教一下你们,你们比较专业,帮我想想办法消除掉,不影响税金的情况下,感谢感谢
老师,您看下,附表一红色区域,公司本月都是即征即退项目,系统自己带出来的数据是在绿色区域那里,然后我手动改到红色地方,之后主表一般项目这里就是负数,这个是咋回事呢
老师,一般纳税人申报11月,能抵扣12月的进项吗
老师,我们把自己建设的农业大棚租给别人,按什么开具发票,税率多少?
老师,我们是一般纳税人。每个月都有进项票,也开有销项税票。打个比方,这个月我们的进账票是10万,开具的税票是6万。出进项税的票和销项税的票的会计分录应该怎样出?我进税务系统里面看都不见有缴纳税款?是什么回事呢?
研发费用中的人员人工的工资包不包括社保、公积金个人部分
我是公司财务负责人,但是我再那不开工资也不交保险,我往公司对公账户打款算借款吗
老师,我们公司是承担全社保,个人部分的那部分也是由公司承担。在做工资表的时候可以把本该个人承担的部分写在公司福利这里面吗?比如个人承担的是505.26元 就写这个金额,然后全部计入工资总金额里面。个税申报的时候就按工资总金额申报,个税专项扣除里面填写的那三个部分就按个人承担的来填 这样对吗?
老师,今天问的个人开房租发票的只能开普票吧
老师:资产负债表编制左右二列的计算公式,利润表编制的公式,可以指教一下吗?谢谢。
在广东一个个人独资企业,只有法人一个人经营以及工作,在申报个人薪金跟个人所得税的时候,两个表应该怎样去填呢?假如利润表上的收入是9000,然后费用是7000,增值电子税务局那一块已经申报完毕,到了个人所得税扣缴端,这里每一步应该怎么操作,怎么填写每个表?一共要填写哪几个部分?
老师,甲方因工程款资金需要,跟银行贷款直接放款到我们建筑公司账上。放款的时候项目还没有开工,这个不应该确认工程对吗?把计入其他应付账款对吗?等工程结束开票再转入应收账款对吗?