100不需要交个税的,直接按101打款就行

我们公司和另一个平台合作,收钱和开票的税点都是对方来承担,每个月15号结算给我们70%,对方要求我们开100%的发票给他们,剩下的30%他们用做租金或是服务费,然后开30%发票给我们,这样怎么操作会计分路比较合适呢
个人拿报酬需要去代表发票给我们公司。大厅当场需扣的税金部分,应该是公司承担还是开票个人啊?
1.我们买了一个100元的设备,其中3元扣押了作为质保金,那现在对方应该按照100元开票给我们还是97元开票给我们?2.我们付款是付97元还是付100元别人再打3元给我们,并且怎么做账务处理?
老师,您好,我公司是建筑公司一般纳税人,接A公司分包一个100万工程给我们,合同签订100万,但是A公司要扣费用10万元,只给90万我们?请问我们应该开多少钱发票?
比如个人代开的保洁费发票1200,金额1188.12,税额11.88。我们支付给个人1200元,个税我公司承担,应该按照1200还是1188.12扣个税
郭老师请教一个问题,谢谢
老师,啊是现在只交城建税,教育费附加不交了
季报所得税中,一月份发了上年度计提的奖金,上年度也已申报个税, 季度申报表 中实际支付给职工的怎么填?
老师,我想问下,我wps开了会员了,有啥功能可以用都是?
老师,员工四月份离职了,现在报三月份的个税还要报他吗?是不是报完再把他拉到非正常,下个月就不报了
员工在两家公司,一家是工资,另一家是劳务报酬,个税退税会合并一起算税吗,还是劳务报酬要我们在另外一个地方查看,要开票吗
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗? 我开的有6%的门店游乐费,还有13%的销售设备,用来抵发票的是厂租,因为我库存原来还有库存就没有买材料,工资都是按个税申报的 我每个月取得的厂租发票跟工资申报比收入还多,是否是因为这个问题呢?
我们商贸企业,比如给A企业打款,可以对公打款,可以对私打款,是每次打款都是公对公打款吗?还是我们需要多少发票,我们在对公打款?
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
101相当于我们来承担增值税了,是吧?
增值税低于500不需要交增值税,如果要交是自己开票的时候就交了。
我是举例100。忽略500以下免增值税事情,我纠结的点在于,增值税谁来承担?合同金额是100,他给开票101,我打款是101还是100
增值税是自己开票的时候承担,不需要你出
如果我给他打款101,就是相当于增值税我来承担了
那个是他开票的问题,只是多1元就不要纠结了
我是举例,实际合同金额不只是1元,这种劳务协议的,我应该给他101还是100
按发票上的金额支付,不然就要求重开
这个分录应该怎么做,老师101的分录
直接根据101做支付的劳务费