你好,直接按照九十来开就可以的。
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师您好,我们是装饰公司,承接工程签单合同100万,自己只做10万,剩余90万计划分包给另外一个装饰公司.这样做合法吗?
你好,我公司是建筑行业一般纳税人,A公司没有资质,用我们公司和甲方签合同,开发票收款等。我们等于接了工程分包给A公司了,然后收取A公司管理费。 问题:假如甲方拨工程款500万,我们给甲方开500万发票,给A公司付款时,是让A公司给我们开500万发票好呢(管理费私下收取),还是让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢(管理费只能显现出来)?
老师,您好,我公司是建筑公司一般纳税人,接A公司分包一个100万工程给我们,合同签订100万,但是A公司要扣费用10万元,只给90万我们?请问我们应该开多少钱发票?
老师,你好!有一个要公司A和我公司签订服务合同,价格100万,我公司要转让标的给C公司,转让价格60万,由我公司开票给A公司,但100万涉及费用全由C公司承担,请问我需要让C公司给我补多少税金?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
直接按照90开就可以了。
合同是100万,税务会不会问
不会的,这个不会问起来。
如果A公司汇款100万来,要我们给他们10万费用,我们应该怎样做
你要么开100万的发票,让对方给你开一个正数的发票过来,要么开90的发票,自己选择。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。