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请问老师,我做账时候一笔业务当月开出的发票,当月也能收到款,可能相差几天,我在月末记账时候直接确认收入了,我看代账会计做账是先统一做发票,全做应收账款了,然后再统一做银行,收到的款项再冲减应收账款,在实际工作中哪种更符合做账规则呢?

2025-12-11 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 12:11

建议先做应收账款,即使你当天开了发票,当天收到款,也通过应收账款过渡一下。因为你在以后查询这个企业什么时间付款,查应收账款就可以了。 如果你不需要这种操作,那不需要通过应收账款,直接借银行存款业务发生的最晚的一笔业务在做就行

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快账用户9213 追问 2025-12-11 12:14

好的,谢谢老师指点

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齐红老师 解答 2025-12-11 12:16

不用客气,工作愉快

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