同学你好 ,是你没有开发票给到客户是这样吗,
请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了(普通发票) 请问老师 8月份的账务怎么处理呢?
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
老师,购入机器设备20多万,没有发票,会计咋处理
酒店销售月饼,打折以后,收入按打折后的金额还是打折之前的金额做收入?
老师好,什么情况下必须要用工程施工这个科目呢
对公账户被冻结了,收不了款,还能开发票吗,没有转账交易怎么办
老师请问一下,公会经费的单位部分是不是通过电子税务局交了以后 ,上级反的会自动反倒公会经费账户上
请问,我记得好像个人还是公司,每笔还是每天交易超过5万就会有风险?忘了
我想问一下退休人员 ,是员工那残保金是要计入人数?
@董孝彬老师,别的老师别回答?一定别回答
小规模纳税人,一个季度开票不超过30万,那就是一个月开不能超过10万吗
老师好,“财务与会计”这一章“借款费用”: 书上说“非正常中断”是由于不可预见的原因,那我想问,那对于自然灾害比如刮台风、泥石流等,是属于这里说的不可预见吗?我迷惑的点是因为现在科技好发达,什么时候有台风都会提前知道,那这属于可预见吗?我们平常在做题的时候怎么判定这种自然灾害的定性呢?
是的,暂时不开票,下次开票的时候补税款这样
同学你好, 1、借:应收账款---暂估收入 贷:主营业务收入 应缴税费----应交增值税---销项税额 2、次月冲回: 借:应收账款---暂估收入 (负数或红数) 贷:主营业务收入 (负数或红数) 应缴税费----应交增值税---销项税额 (负数或红数) 3、根据开发票的正确去挂帐就可以了;
这笔我是已经冲了,但是不知道为什么还是这样的
同学你好,你冲销后,只是把你暂估的冲掉了,同时,还要再挂帐一笔正确的应收帐款上去;
最后一张就是正确的呀 ,就没有销项税了,是不是结转的 也要冲
同学你好,你挂帐收入,销项税额也有数据,和你之前的方式是一样的,怎么后面就没有这个销项税额了呢,
不开票了
同学你好,不开票了,你分录也要做收入、销项税额出来呀,
不开票都没有销项税了