同学你好 ,是你没有开发票给到客户是这样吗,

请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了(普通发票) 请问老师 8月份的账务怎么处理呢?
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
老师你 好,请你帮我看看在12月我确认收入并结转后,有一笔销项税,但是在1月收到款时,对方A货暂时不开发票,以后集中开,我就把12月的借应收账款 ,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在,老师我不知道哪里出问题了。
老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
董孝彬老师,电商报送新规是不是要求平台第三季度就要报送数据?
老师好,下个月进项抵扣发票需要在今天勾选完吗?还是下个月报税前勾选
老师,25年的很多发票。还没拿到手。如果在1月份做年报的时候,要到也可以是吗? 如果担心拿不到票的话,做暂估。但是已经有结账的像第三个季度的像这种就没办法做了吧?
老师 我们法人借款50万 必须要在12/31还进来吗
老师,我们报关自己做,在哪里填写报关?
老师你好,注销公司时,实收资本还有10万,要怎么清为0呢
老师 广州社保购买有半年了 但是医保个人账户没钱
请问年底从公司借款给个人有什么风险吗?无息正常短期借款
法人从公司借款收取利息如何做账务处理
老师,河南26年残疾人个税专项扣除啥政策?和25年有啥区别?之前是免税,现在变成啥了?
是的,暂时不开票,下次开票的时候补税款这样
同学你好, 1、借:应收账款---暂估收入 贷:主营业务收入 应缴税费----应交增值税---销项税额 2、次月冲回: 借:应收账款---暂估收入 (负数或红数) 贷:主营业务收入 (负数或红数) 应缴税费----应交增值税---销项税额 (负数或红数) 3、根据开发票的正确去挂帐就可以了;
这笔我是已经冲了,但是不知道为什么还是这样的
同学你好,你冲销后,只是把你暂估的冲掉了,同时,还要再挂帐一笔正确的应收帐款上去;
最后一张就是正确的呀 ,就没有销项税了,是不是结转的 也要冲
同学你好,你挂帐收入,销项税额也有数据,和你之前的方式是一样的,怎么后面就没有这个销项税额了呢,
不开票了
同学你好,不开票了,你分录也要做收入、销项税额出来呀,
不开票都没有销项税了