同学,你好
你是要增加2级科目?

老师,暂估入库的时候我们是按照应付金额,可是付款冲账的时候是按不含税金额,那这个税金在暂估入库那里应该怎么平账啊?
老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
老师好,科目余额表里,应收账款借方余额是负数,我还没添加期初余额,这个怎么添加呢,练习的,
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
老师,请问一下,如果是客户报关的,我们做出口退税怎么弄
其他应收款50万转主营业务收入怎么做凭证
老师。请问一下建筑公司,市场主体 跨区域的上去核销,我们有3个项目,怎么法人身份分录只能看到一个项目哦?
老师,发票提额度还需要上传进项发票合同流水对账单
老师好,刚查账时,发现23年暂估一笔货物,当年没有冲回,现在发现要怎么处理呢
以前开的劳务费-净水设备维保费,现在应该怎么选纳税编码
夫妻两开的公司出去旅游的发票可以入账吗
老师好,请问公司的车,想卖掉,怎么交税呢
报25年工商年报填担保的,24年开始,25年12.23日就结束了,这样的需要填25年工商年报吗
是呢 一级科目是不是在应付账款
同学,你好
一级科目在应付账款,增加科目在基础信息里面
增加二级三级科目我知道 我是想问 这种暂估怎么设二级客服 二级科目是什么
同学,你好
应付账款-暂估
直接就是暂估
老师 这里吗 看图片 是这样吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师 请教个问题 原材料是一级科目吧 原材料及主要材料 这是二级科目吧 那这三级科目都有那些呀 你看下我的图片 这是我们要用到的东西 那些归在原材料及主要材料里面 还有辅助材料 还有外购半成品 还有包装材料 谢谢老师
同学,你好
你这样设置是可以的。
根据企业自己设置
老师 我想问下 那些归位原材料 那些归位辅助材料 那些归位包装材料 麻烦你看下图片
同学,你好 用作包装的,计入包装材料 辅助材料,如果你区分不了,让生产部门区分。财务不需要自己区分的
她们就是让我们区分。。。她们也区分不了
同学,你好 财务怎么可能区分的了。 这个是生产部门的事情。 都区分不了,那就不要区分,直接全部计入原材料
要着我们领导骂 哎 我们领导有懂财务
同学,你好 只能尽量沟通