这个不用去掉 缴税就可以了 不用管

老师,想问下,2021年暂估的成本,应付账款~暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了,那资产负债表上的应付账款~暂估余额还一直挂着?怎么处理才能把这个资产负债表应付账款~暂估的余额去掉呢?
之前做账是 :借库存商品 贷应付账款-暂估。 结转了成本, 借主营业务成本 贷库存商品。(暂估是代理记账公司虚的暂估不用缴税,后边就没再管了) 目前科目余额表上挂着 应付账款—暂估。暂估款已经在2022年汇算清缴调增了。 账务处理怎么做?
老师你好,去年暂估的成本,今年一部分来发票冲回暂估成本并相应入账,剩余一部分没有发票的在企业所得税汇算清缴时已经做调增缴税了,请问账面上的暂估成本余额应该怎么处理?
老师您好!我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了,这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增,交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊?不能一直在应付账款-暂估里放着啊!
老师,2024年暂估100万成本,然后今年汇算清缴的时候调增100万。所以汇算清缴没问题。但是我会计没做什么账,导致现在资产负债表还挂着暂估应付100万。我应该怎么处理呢?
老师新年好啊,请问老师就是广告费收入2026年1月份还么出来,那如何确认收入呢?
3月不是扣2月的社保吗?那只要在2月任何一天做了减员,三月就不需要扣社保了是吗
请问:2025年12月凭证,计提年终奖,并已入账,出具报表。 借:主营业务成本 20000 贷:应付职工薪酬 借:管理费用 10000 贷:应付职工薪酬 10000 但因其他原因,上面两笔款项没有发放,2026年1月该如何调整,具体会计分录是?谢谢
老师,抖音平台返现/返券活动追缴用户退回平台20元,支出20元怎么做账
老师,长期股权投资,共同控制,重大影响和其他权益工具投资,初始投资成本都是付出对价公允价值+相关交易费用么
北京的社保公积金,2.25日和2.26日减员,3月的时候都需要缴纳2月的社保和公积金是吗
阿里巴巴海外数字公司直通车充值3万,没有发票,老师会计分录怎么做
北京的社保公积金,2.25日做减员和2.26日做减员有什么区别
塑苫属于低值易耗品,计入长期待摊费用。买来的时候怎么做分录?
你好老师,年底老板给她弟弟转了10万块,这个分录是直接做本年利润贷银行存款可以吧
可以做:借应付账款~暂估 贷:利润分配~未分配利润吗?
这个应付账款没有付吗