您好,直接计入业务招待费就可以,专票不能抵扣

老师,请问公司购买手机送给客户,增值税是属于进项税不能抵扣,还是属于视同销售呢? 《增值税暂行条例》里规定: 不得进项抵扣:用于简易计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。 视同销售:讲资产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人
购买礼品送客户视同销售,是需要交增值税的,如果开专票有进项税额可以抵销项税额,如果开普通发票就只能按销项税额交增值税,没有对应的进项抵扣!老师这个理解对吗?
请问老师,比如公司购买的笔记本电脑赠送客户,购买笔记本开给我司的是专票,那么紧张是不能抵扣的,还需要视同销售缴纳增值税吗?
老师我问下,我公司买了3台手机开的普通发票回来,送给客户无偿的,我是不是要视同销售,我怎么做分录呢?
我们公司代销售空调,客户收货后我们自费购买风扇等小家电赠送给客户,这些赠品进项税我们都做了抵扣,这种情况请问购买的赠品是否要作为视同销售,做未开票收入申报?这样账目应该如何做呢?谢谢老师
老师个人开了一个超市个体工商户,年底交个人经营所得税,今年又把个体工商户升级成企业了,没有绑定任何银行卡,它每个季度可以做零申报吗
居间费用支付的时候怎么开发票
你好老师,我们公司今年做了减资和转股,想问一下我们账上需不需要做什么账呢?
老师分红了为什么要提盈余公积,老师这个分路怎么写
老师,麻烦问下,公司购买礼品无偿送给客户,如何进行账务处理?要不要视同销售?买手机的专票能不能抵扣?
请问26年要更新的增值税法规中有一条说:员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务不征增值税是什么意思?
医院企业,自检自查返还医保款,应计入什么科目呢
您好,六税两费减半,是哪六税两费?
老师,可以用一般户开工资吗?
老师,合同价320,合同约定基础价370,如果当月信息价涨跌比例超过±5%,就以合同价为基础调整超过±5%的部分。当月信息价是435,相当于涨了的比例是(435-370)÷370=0.1756757,当月执行价是320×(1+(17.57%-5%))=360.224,这样理解对不