你进项没有抵扣,赠送就不需要再做视同销售。直接 借销售费用-业务招待费 贷银行存款 然后按按照偶然所得申报个人所得税

老师我们是卖图书的,在抖音平台卖书呢我们给平台开了2500的销售发票。但是这个是不回款的。我听销售说是什么优惠卷类的。那这个我该怎么做分录呢?开了票就要算收入吧,平台回款平时都是无票收入。这个分录怎么做呢
老师我问下,我公司买了3台手机开的普通发票回来,送给客户无偿的,我是不是要视同销售,我怎么做分录呢?
老师我买的手机无偿赠送给客户,我要做做视同销售处理,那我的其他业务收入金额是多少呢,我这个是专票
您好老师 我公司是做直播行业的,客户在我直播间刷礼物,然后我为了维护这个客户送给客户名贵的手表。请问一下这个怎么入账。做什么费用呢,要不要视同销售给这个人申报个税呢
老师你好,我单位购进一批手套,无偿赠送给客户,不是一次性赠送的,每个月多少双那种的,这种账务处理怎么做?视同销售的分录
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,给人家的客情费用,对方不能同意我给申报个税的,因为有隐私,老师还有别的办法吗
这个不需要个人信息,按汇总申报
没明白不用个人信息怎么申报呢?
您进去申报偶然所得,勾选汇总申报,就知道了可以的
老师,您的意思偶然所得不需要对方信息被,税务局查不到对方信息被,税金就是我企业承担了被
老师查了下偶然所得要按照20%交税
1.8万元的业务招待费我还要交这么多税钱,有没有别的办法了嚒
你好,这个是没有办法的,必须申报的