可以那样子的,把账做平就行

老师,请问一下法人公户转钱到法人私人账户发放工资,但是备注了货款,实际上是发工资的,分录能不能做发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款
老师,请问一下我们开发票出去都是收现金,借库存现金 贷主营业务收入 发放工资,借应付职工薪酬工资 贷其他应付款法人 法人发放工资的。那我开票收到钱了,能不能直接借其他应付款法人 贷库存现金麽。要什么证明的吗
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那我应付职工薪酬挂账怎么办?
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 实际发放是对公银行转到法人卡里发放的 借-其他应付款-法人 贷-银行存款 那应付职工薪酬挂账怎么办?
老师,法人私人口袋支付工资,银行存款并没有发放,这样可以吗?做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人
老师,请问一下现在才收到2024年的银行流水,但是发放工资是公户发放的,20年做账借应付职工薪酬 贷其他应付款法人,现在发放工资能不能借 其他应付款法人。贷银行存款 这样做啊
老师,客户违约了,给我们违约金了,给我们发票了,可以抵扣所得税吗
备考注会想买一个电子题库来刷题,买毕过的可以吗?还是正保的?哪个好点,求专业的老师推荐
老师,现在电子发票要盖章吗?
你好!我们有个排污权转让了,对方 要我们开具发票,我们按照什么类型的开出呢
老师,企业向银行借款,每月银行扣的利息,想税前扣除,一般需要银行开专票还是普票?
老师,请问公司24年11月一张发票抵扣,今天税务局打电话说这家公司现在属于非正常户,让进项税额转出。当时 借:长期待摊费用~装修费37794.47 应交税费~应交增值税进项税额1133.83 贷:应付账款 38928.3 现在进项税额转出是: 借:长期待摊费用~装修费 1133.83 贷:应交税费~应增~进项税额转出1133.83 对吗?
老师好,公司要向银行贷款,要的资料中,本公司的报表,我能明白。请问有一条要主要关联企业,主要有经营关联公司(如图)。请问这是什么意思?
老师,残保金的30人是去年个税人数的平均30人吗?
贸易公司的税负是多少
好的。谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。