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Q

是不是在12月底之前开出去的销项发票,那么就要在12底前要收到相应的进项发票,要不然就要交差额部分的企业所得税?

2025-12-11 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-11 20:03

没有发票的,你可以先暂估 次年汇算清缴之前收到发票就可以了

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快账用户6131 追问 2025-12-11 20:04

暂估不靠谱,万一没收到还是一样要补吧

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快账用户6131 追问 2025-12-11 20:05

那收到的发票不也是次年的吗

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齐红老师 解答 2025-12-11 20:20

是的 做会算清剿之前发票到了就可以抵扣所得税呀,四年的也没有关系呀

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快账用户6131 追问 2025-12-11 20:21

再问下,绿化工程,缺少成本票怎么办

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齐红老师 解答 2025-12-11 20:46

实际利润高还是以后能取得发票?

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快账用户6131 追问 2025-12-11 22:01

实际利润高

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齐红老师 解答 2025-12-11 22:26

合理的方法就是给工人发工资奖金

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相关问题讨论
没有发票的,你可以先暂估 次年汇算清缴之前收到发票就可以了
2025-12-11
您好,金额不一样,新开发票金额大要交税的,交差额部分。 不一样的东西,销售发票开了红票,结转成本的分录也要红冲,再按新发票做正常的确认收入和结转成本分录
2024-06-08
您好, 重开的肯定是需要申报的
2024-12-24
对的是的,是这么做的。
2022-07-15
你好,1 是的,增值税就是这样。 2所得税是按利润来的了。收入-成本-费用等。
2025-05-28
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