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老师,10月份餐费发票勾选了,10月份做到了 应交税费-进项税,现在想进项税转出,11月份分录怎么做

2025-12-12 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-12 13:33

您好,
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出

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您好,
借:管理费用
贷:应交税费-进项转出
2025-12-12
当月购入发票不认认证 借:原材料       应交税费-增值税-待认证进项 贷:应付账款
2025-12-01
第一个你进项转出的这个分录不对 你在附表二里面填写了进项转出吗? 如果没有的话,第一个分录红冲,然后 借预付账款, 贷库存商品等 应交税费,应交增值税,进项转出做这个
2022-05-05
这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣
2023-11-02
你好   意思你是留抵了10万。 现在是 11月发生了30万抵减10万       税盘可以抵扣5万  你需要交纳15万 是吗。 这样好判断分录。     
2020-11-20
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