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供应商的货款是133214.5元,税点费133000*1.11=147630,最后付款147600元,我该如何做帐 税点费负的怎么计算

2025-12-12 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-12 14:37

同学,你好
你发票开了多少??

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快账用户6398 追问 2025-12-12 14:39

内账,使用管家婆系统

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齐红老师 解答 2025-12-12 14:42

同学,你好
你发票开了多少??是147600吗??

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快账用户6398 追问 2025-12-12 14:44

对,付款也是

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齐红老师 解答 2025-12-12 14:46

同学,你好
那你做账就按照147600来做,发票上面的税额是多少,你就做多少

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快账用户6398 追问 2025-12-12 14:46

税点费是怎么计算的

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齐红老师 解答 2025-12-12 14:48

同学,你好
税点费,是企业自己定的

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快账用户6398 追问 2025-12-12 14:50

那我这爱分录怎么写

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快账用户6398 追问 2025-12-12 14:50

那我这笔分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-12-12 14:51

同学,你好
借:库存商品、原材料 147600/1.13
应交税费-应交增值税-进 147600/1.13*0.13
贷:银行存款 147600

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你好;   你们这个 发票 是开的1130 的 金额; 你们支付了 好多钱出去  ;    
2023-05-09
你好,借银行存款1000,贷主营业务收入800,其他应付款200
2024-04-03
同学你好,意思是他收10个点的话,就是说他认为你们目前的是不含税的,他把增值税按照消费税算了就是不含税的金额,换算为含税的金额就是除以(1-税率)
2022-06-27
你这个要按发票上的税费计入进项税的,不含税金额就计入库存商品的 5个点是她收取的实际税负率,跟入账价值没关系的
2023-03-26
您好,
你们帮供应商付了
借:其他应收款
贷:银行存款

两个对冲
借:应付账款
贷:其他应收款
2026-01-24
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