你好,借银行存款1000,贷主营业务收入800,其他应付款200

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款,做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的,出的这1200供应商还有给我们返点200,这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的,1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢
你好,供应商给我们开发票收税点,我们给客户开发票收税点,怎么确定我们是赚了还是赔了?谢谢你了
你好,供应商给我们开发票收税点税率4.5%,给我们开了二百万的发票;我们给客户开发票收税点,税率5.5%.,开票250万,我们需要交印花税,怎么确定我们是赚了还是赔了?谢谢你了
老师你好,我们一般给供应商之间谈的都是不含税的价款,比如价款是1万元,现在需要开发票了要收我们7个点的税,这个最终我们需要给供应商结多少钱
我们公司月休四天,然后二月份只有28天,考勤天数是写26还是24?一个员工她二月份是出勤了11天,但是有两天是上了半天的,然后二份没放年假之前休了两天,一共是三天,那算工资的时候给她算13天的工资,还是10天呀,她放完年假辞职了的
老师您好,甲方欠乙方的工程款22万元,甲方给了20万元,剩余工程款2万元,甲方不给了,让乙方放弃,请问一下,乙方已经开了22万元的发票,甲方不给的2万元,乙方的怎么处理,分录怎么写?
老师,换了新电脑时,我重新下载个税备份数据室,从其中一家企业进去备份的,为什么新个税系统恢复数据时,所有单位的数据就都恢复上去了呢
代账会计或兼职会计,能不能把3月份的账到4月1号一次性做完
个体户变更经营者,能在电子税务局办理吗?具体哪个模块,怎么操作呢
老师,这个题为什么盈余公积呢
老师,请问下,我们公司去境外出差消费,开形式发票回国内报销,需要扣缴个税吗?企业所得税可以税前扣除不?
老师,我们公司是做钢结构加工的,另外我们还具备建筑工程资质和劳务资质,我们现在接了一个工程,工程内容是生产车间和土建,开具9%的建筑发票,生产车间是钢结构的,我们可以开具9%的工程服务发票吗
郭老师,对公转给个人房租,对公转私户,会不会要交房产税,或者要代扣个税
开票名称和税号一样,开票银行和实际付款银行不一致有没有关系