目标增值税额 = 160242.83×2.54%≈4069.17 元 销项税额 = 不含税收入 ×13%=160242.83×13%≈20831.57 元 已纳税金(实际缴纳增值税)= 销项 - 已抵扣进项→ 已抵扣进项 = 销项 - 已纳税金 = 20831.57-1193.43≈19638.14 元 目标进项总额 = 销项 - 目标增值税额 = 20831.57-4069.17≈16762.4 元 待认证发票(不含税 5309.73 元)对应的进项税 = 5309.73×13%≈690.26 元 需补充的进项税额 = 目标进项总额 - 已抵扣进项 - 待认证进项税 = 16762.4-19638.14-690.26≈-3566 元 当前已抵扣 %2B 待认证的进项已超过目标进项总额,理论上无需额外开进项票

请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
一般纳税人,进出发票均13% 问1:24年不含税收入136746.91元,已纳税金1197.47元,税负率2.34%,需要开回含税进票多少? 问2:开回来后,需要缴纳增值税,印花税,城建税,教育费附加,合计多少钱?列下明细
一般纳税人,进出发票均13% 问1:24年不含税收入136746.91元,已纳税金1197.47元,税负率2.34%,目前需要开回含税进票多少? 问2:开回来后,需要缴纳增值税,印花税,城建税,教育费附加,合计多少钱?列下明细(前面已经缴纳的增值税,附加税,印花税可不用计算,就目前需要交的,谢谢)
一般纳税人,进出发票均13% 问1:24年不含税收入136746.91元,已纳税金1197.47元,剩余可抵扣税金0元,按税负率2.34%算,目前需要开回含税进票多少抵扣?
租赁个人的车辆,用来运输,我是承租人,是看租车协议的起始时间入账,还是看发票的时间入账小规模
电脑分别由主机及显示器作为一项固定资产入账(电脑已经已提完折旧了),后期显示器坏了怎么做会计分录 显示屏也维修不了了,也不买新的回来了。现在就是要做这个显示器屏报损,当时开票主机和显示屏幕是合在一起开的
老师,请问下小规模纳税人,现在可以修改2023年企业所得税申报表吗?想给23年做个80万销售,需要修改哪些
老师,我要自查我卖货价格是否太低,要怎么查
新开办企业,规模不大的一般纳税人公司,收到的货款法人从公账转到了个人账户作为借款 ,年末归还到公账,法人想把这笔借款当做投资款作为注册资金可以吗?
不报工资,还用操作吗,薪社那块还用去操作不老师
老师,渣土处置费我们给开发票对方只要13%的专票,这个如何解决?但是匹配税率正常是6%
老师,当月填报专项附加扣除,申报个税会跳出来吗?
我想问问老师 11月的应付款当月未收到发票 但知道准确金额 所以11月凭证直接做了不含税的准确金额进应付账款 12月份需要红冲吗 是否可以直接做 借应付 进项 贷银行存款出去
申请高新技术企业认定,政府给的资金怎么入账,有什么需要注意的