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老师你好!比如2025年7-12月应付租金,每月已做计提1000,分录,借:管理费用(租金)10000,贷:其他应付款(房东)10000,到12月时累计60000,房东在12月开出租金发票,但由于资金周转问题,我们要2026年3月支付,那房东这张发票先给了我们,我们2026年3月支付租金时,把这张发票合并汇款单在3月记账,借:其他应付款(房东)60000,贷:银行存款60000,这样对吗?

2025-12-12 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-12 16:42

发票已经收到,就附在12月计提的费用后边就行。

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快账用户7232 追问 2025-12-12 16:46

那12月附一张发票,3月支付时也附一张发票,这样查时方便些,可以?

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发票已经收到,就附在12月计提的费用后边就行。
2025-12-12
您好,收到发票,不需要记账
2021-01-18
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
同学你好 不按发票入账 按经济业务实质 如果收到的是普通发票不需另外入账 放在原始凭证后即可 如果是增值税专用发票 冲减费用分摊
2024-01-18
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