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请问老师更正今年的前月份的增值税并补缴税款了,怎么入账?

2025-12-13 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-13 13:30

同学,你好
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款

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快账用户9094 追问 2025-12-13 13:40

那 应交税费-未交增值税一直这样期末有借方余额吗?

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齐红老师 解答 2025-12-13 13:41

同学,你好
不会。
进项、销项会结转,就是结转到应交税费-未交增值税,里面

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快账用户9094 追问 2025-12-13 13:44

那是一个个体户,销售额被税局监控到达到起征点才要更正申报的怎么凭证处理

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齐红老师 解答 2025-12-13 13:46

同学,你好
借:应交税费-应交增值税
贷:银行存款

借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税

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快账用户9094 追问 2025-12-13 13:47

本年的,不会涉及到以前年度损益调整吧?

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齐红老师 解答 2025-12-13 14:01

同学,你好 本年的,就不涉及以前年度损益调整

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快账用户9094 追问 2025-12-13 14:05

那就是以前的收入确认少了税也确认少了,我现在怎么凭证处理

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齐红老师 解答 2025-12-13 14:39

同学,你好 收入要补做 借:应收账款 贷:主营业务收入

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同学,你好
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2025-12-13
你好,借应交税费,预交增值税,贷银行 做到一月份 不需要修改的,你可以账五处理做做这个月。
2024-01-30
您好,借;银行存款 贷应交税费—所得税借;应交税费—所得税,贷;以前年度损益调整借,以前年度损益调整 贷利润分配—未分配利润
2023-02-19
你好,是少做了收入的吗?
2022-08-12
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