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老师,请问一下,业务员集中报销差旅费,取得一般纳税人开具的住宿费增值税专用发票注明金额2000元不含税,取得小规模纳税人自开的住宿费增值税专用发票注明金额1000元,不含税,报销飞机票6540元,火车票3815元,其他车票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求报销住宿费可以抵扣的进项税额报销,国内游客运输服务可以抵扣的进项税额,应计入管理费用的金额。
老师,你好,我想要咨询一下员工携程开具的机票费,发票大类是代订服务.机票费 这个可以报销吗~当做差旅费发票?可以抵扣进项税额吗?
请问老师,公司员工上月拿了一张专用发票来报销,我进项抵扣了,现在发现这笔报销有问题,需要把进项转出,我应该填在B07表的那一栏?
行政部李华报销差旅费3534元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。进项税额如何计算(虽然题目不完整,但是不影响,谢谢老师!!)
老师,请问,总经办的领导出差报销动车票,我该怎么做账?动车票,不是可以抵扣进项税额吗?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的进项税额是564-517.43=46.57吗?那做账就是,借:管理费用-差旅费517.43,应交税费-应交增值税-进项税额46.57,贷:银行存款564?
刘艳红 老师 咨询一个问题
关于excel的课程在哪里看,没有找到
老师,问一下员工出差报销差旅费,其中一张专票开716.68,实际报销624,那我进项要计算抵扣再进项转出啦
你好老师就是车间的设备买回来,还在安装,那这个发票进来怎么做那个科目,先做在建工程吗还有安装费也是这样的吗
技术开发费是哪个现金流量项目
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
老师,应付账款收不回来,直接做营业外收入,可以吗
过路费不进行进项抵扣,不抵扣原因怎么写
请问下我们这边的比如说社保涨了7-10月,但是我们这边申报个税当月的社保是指填当月的还是当月+7-10月增涨部分呢
老师,如何根据上个月的个税表预测这个月个税,不在个税申报表里弄