从明年 1 月起规范录凭证的话,明年期间的资产负债表时点数据、利润表期间数据是准确的,但因无今年 1-12 月凭证,无法在系统内实现跨期数据对比,且需确保 12 月外账余额表本身无错、科目余额完整录入。

建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我想咨询一下你的是:一个工厂本来是独资的,从今年2月份说开始合伙,但因为工厂一直没正规化,材料库存是到上个月才完善的,6月7日股东直接把系统上库存余额,应收应付余额一导出,就定下来新股东需要投资的款了,期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来,但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的,这样他们倒推算的现金余额应该是不对的,是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧?
老师,请教您一个问题 我们有四家公司都是卖图书 电商和批发两种形势 老板呢想要内账的三大财务报表。不想看对税务局的。其实对税务局的账也是实际账 就是开票了确认收入 不开票的等对方要票了 才确认收入。内账我一直都用表格给他做的 并没有用软件记账。所以我现在想用软件记账想从2025年1月开始做 把四个公司的都记录在一个账套里出报表就是总的报表里 这样可以吧。但是问题来了,如果录入期初按外账的余额表不太行因为有很多历史遗留的应收,其他应收等往来账没法清理。我不建立期初了 直接按1月的银行发生额录入记账凭证可以吗
个体工商户相关信息,
零基础转行出纳,出纳能速成么?不上班学招出纳,最快多久能胜任一般出纳工作?
老师你好,请问可以这样做吗?
私营独资企业,简易注销,税务审批通过了,拿到清税证明了,接下来,怎么做
老师,发11月工资,扣得是10月社保还是11月份社保?
老师我公司股东向他另一个公司借钱,一年没还是不是要做视同销售,缴纳增值税啊,还有其他税要缴纳的吗
员工误操作将不能报销的费用开了公司发票,在电子税务局勾选不抵扣进项后还要做其他处理吗?
老师,10月和11月工资还没发,那等发工资的时侯才能把其他应收款-员工社保冲掉吗?
老师,我们12月出口了一批货,但是货代发票不够,本月不想给开物流发票,想26年1月份开物流发票,我们想1月份退税,影响我们1月份退税吧
老师,您好!请问培训公司,买入教材用于学员报名赠送的,这个入账时放什么科目合适呢