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老师您好!向您请教一个问题,上个月11月份我开了1143462.17的发票,然后这个月红冲掉了,但是税务局老师让我报税的时候按照1143462.17来报税。本来11月做账我们应该是开了发票确认收入结转成本,那现在应该怎么做?

2025-12-15 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-15 10:04

12月红冲,直接原分录冲收入的分录

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快账用户3603 追问 2025-12-15 10:06

那11月份还要结转成本,然后12月份红冲成本吗?

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齐红老师 解答 2025-12-15 10:10

11月正常结转销售成本,除非退货了

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快账用户3603 追问 2025-12-15 10:21

好的,谢谢家权老师

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齐红老师 解答 2025-12-15 10:23

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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12月红冲,直接原分录冲收入的分录
2025-12-15
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
同学你好! 凡是开票软件里的信息,电子税局都能自动抓取数据的, 你是开票方,不 需要额外做什么处理,
2024-02-20
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
你好同学,如果是一个红的一个蓝的就不用再冲了
2020-11-20
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