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老师,请问总包把劳务分包给我们公司,我们公司(一般纳税人)又分了一部分劳务给另外一家劳务公司(小规模纳税人),问题1:我们公司可以采用差额纳税吗?问题2:我们开出去是3个点(假如开出去价税合计100万),下家开给我们是1个点(20万),计算增值税是(100-20)/1.03*0.03=2.33万,我们是这样算增值税的吗?

2025-12-15 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-15 16:03

是的,简易计税,申报增值税就是差额预交的

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快账用户8521 追问 2025-12-15 16:04

请问这个算法是对的跟下家开给我们的税点没有关系是不?那结转增值税的时候请问是怎么做账的呢?

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齐红老师 解答 2025-12-15 16:08

是的,跟下家的税率无关,直接扣除支付的分包款就行

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快账用户8521 追问 2025-12-15 17:07

老师,还想问下下游给我们开了10万发票,金额是99009.90,税额是990.1,我报增值税的时候进项了差额计税,那这么10万的票我是全额按10万计入成本,还是要试算10/1.03的部分计入成本呢?

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齐红老师 解答 2025-12-15 17:10

你要抵扣进项,就是按扣除增值税后的金额做成本

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是的,简易计税,申报增值税就是差额预交的
2025-12-15
总包公司开出100万发票去结工程款,这100万是总包公司应向客户收取的全部款项,因此,总包公司在申报税时,这100万是需要纳入申报范围的。同样地,预缴税款时也应基于这100万的金额进行计算。 分包劳务公司开给总包公司的50万发票,实际上是总包公司支付给分包劳务公司的费用,这部分费用在总包公司的账目中应作为成本或支出进行核算。在申报税时,这50万可以作为成本或支出进行扣除,从而减少应纳税所得额。
2024-04-17
同学你好 差额那说的话那就是100-60
2022-07-22
同学你好 这个就看你们多抵扣了多少金额 然后对应减少
2021-04-13
劳务公司是小规模 不是清包工的吗
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