是的,简易计税,申报增值税就是差额预交的

我们是一般纳税人,接的劳务的活,开给对方3点的票,我们把期中一部分又分包给另一个公司,请问这种申报,可以填附表3扣除分包后计税么
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
老师,请问,我们是小规模公司,有劳务分包。我和甲方合同共300万,但是我们这个季度只给开了50万。我们分包出去100万,但只收到20万的分包发票。这种情况怎么差额征税呢?
老师好,我们是一般纳税人,给朋友帮忙,他们是小规模劳务公司,用我们单位(有资质的一般纳税人)跟甲方签了个500万9%的包工包料的活,到时候给我们付管理费, 到时候甲方回款了,要把钱付给这个劳务公司,所以他们得给我们开票,现在不知道我们能不能把这个活转给他们,毕竟他们就是个小规模劳务公司?我们可以直接转包给劳务公司450万吗 2.劳务公司给我们开票,开什么内容,几个点呢
老师好,我们是一般纳税人,给朋友帮忙,他们是小规模劳务公司,用我们单位(有资质的一般纳税人)跟甲方签了个500万9%的包工包料的活,我们可以把450万转包给他们吗,毕竟他们只是个小规模劳务公司 2.劳务公司给我们开票,开什么内容,几个点呢
公司只做法人变更,要跑哪几个部门,做哪些事
我司找设计公司设计办公室,含设计费和家具采购,对方开票只开设计服务费的内容,这合适吗?
总公司跟分公司是独立核算,还用等总公司申报完财务报表和所得税季度申报后分公司再申报嘛
老师,我公司要注销,实收资本1000万,所有者权益有900多万,其他应收账款有900多万,未分配利润有近13万(超5年了),留抵税有7000多(是房租费的)工司一直未经营,这个怎么调?
老师请问下,我们公司是母公司全资子公司 初期是把飞机卖给我们也确定合同了、子公司已确定为资产了,但是母公司一直未给子公司开票,后面因为子公司经营不善 母公司想把飞机拉回去、企业季度申报的时候企业资产能不能直接减掉这个金额 金额较大三千多万
老师,你好,我们退税首单资料交给税局了,税局那边还没过来人工核查,这个月4月20日是2025年报关单的最后日期,我是不是先申报啊,不然就申报不了了
老师好,新版企业所得税,职工薪酬第一行,已计入成本费用的职工薪酬,这里面包含个人承担的社保公积金吗?
老师,麻烦咨询一下就是我们开了一张6万的二手车发票,这种是否需要计入印花税呢
残疾人优惠政策是什么
老师在自建的厂房内挖树坑的费用开具的发票是建筑服务*工程服务,如何入账呀
请问这个算法是对的跟下家开给我们的税点没有关系是不?那结转增值税的时候请问是怎么做账的呢?
是的,跟下家的税率无关,直接扣除支付的分包款就行
老师,还想问下下游给我们开了10万发票,金额是99009.90,税额是990.1,我报增值税的时候进项了差额计税,那这么10万的票我是全额按10万计入成本,还是要试算10/1.03的部分计入成本呢?
你要抵扣进项,就是按扣除增值税后的金额做成本