表示要从员工工资中扣除

老师好,我看了下资产负债表,明明每个月的税金都交了,也都做了借 应交税费 已交税金,贷银行存款的凭证 为什么还是有余额?是因为我没结转吗?
老师,我是在会计公司上班, 1.我这有一家做交接过来的公司,是小规模纳税人,去年成立的,没有账本,电子税务局也没上传过财务报表,老板之前从没给过会计银行回单和对账单,但是过来的科目余额表有银行余额,这个银行的余额我怎么调呢,银行的流水我是不是要从头开始补吗 2.我这还有一家是一般纳税人,18年成立的,没有账本,没有科目余额表,今年从1月份到今年10月份银行有流水有余额,但是今年的税都是0申报,我从11月建账的话,这个银行流水我从几月份补呢,这个银行余额我怎么做分录呢
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ,现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷: 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
公司是小规模,之前会计做的 12月份的账,借税金及附加4870元, 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢? 应交税费-未交增值税 贷方余额,应交税费-应交增值税 借方余额,都没平哦
转出未交增值税有余额需要处理吗? 每月计提增值税时都是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 在交缴时:借:应交税费-未交增值税 货:银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目,而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了,每月的余额都累计在借方了,最终怎么办?
公司只做法人变更,要跑哪几个部门,做哪些事
我司找设计公司设计办公室,含设计费和家具采购,对方开票只开设计服务费的内容,这合适吗?
总公司跟分公司是独立核算,还用等总公司申报完财务报表和所得税季度申报后分公司再申报嘛
老师,我公司要注销,实收资本1000万,所有者权益有900多万,其他应收账款有900多万,未分配利润有近13万(超5年了),留抵税有7000多(是房租费的)工司一直未经营,这个怎么调?
老师请问下,我们公司是母公司全资子公司 初期是把飞机卖给我们也确定合同了、子公司已确定为资产了,但是母公司一直未给子公司开票,后面因为子公司经营不善 母公司想把飞机拉回去、企业季度申报的时候企业资产能不能直接减掉这个金额 金额较大三千多万
老师,你好,我们退税首单资料交给税局了,税局那边还没过来人工核查,这个月4月20日是2025年报关单的最后日期,我是不是先申报啊,不然就申报不了了
老师好,新版企业所得税,职工薪酬第一行,已计入成本费用的职工薪酬,这里面包含个人承担的社保公积金吗?
老师,麻烦咨询一下就是我们开了一张6万的二手车发票,这种是否需要计入印花税呢
残疾人优惠政策是什么
老师在自建的厂房内挖树坑的费用开具的发票是建筑服务*工程服务,如何入账呀
可以直接做笔借营业外支出坏账贷应交税费个税吗?这样给平掉呢
可以直接做笔 借营业外支出坏账 贷应交税费个税
摘要怎么写?
你好,可写 调整个税
附件需要什么?
没有附件 ,不用附件
说错了是应交税费贷方余额有700多是怎么回事?每月银行都划扣的
这是需要从员工工资中扣回的
怎么调整这个金额
发放工资时从工资中扣回 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
查出来是多计提了700多,那该怎么红冲这700多
借营业外支出坏账 贷应交税费个税
那多缴的个税如果不想退可以平掉吗
多缴的个税,不想退可以平掉
也是计入营业外收支吗
账上个税余额才计入营业外收支
如果平掉以后税务局会让企业再去退税吗?金额也不多就几十元,以后企业注销也不会有影响吧
不会,通常不会让企业去退税