那么需要申请增加开票额度

白鸽家政有限公司为增值税小规模纳税人,2019年一季度提供家政服务,到税务机关代开增值税专用发票上注明的不含税金额35.2万元:提供保洁服务,自行开具增值税普通发票价税合计45.32万元:一季度外购保洁工具等取得增值税专用发票注明税额1.43万元请计算:白鸽家政公司2019年第一季度应纳增值税税额。(答案保留至小数点后两位)应纳増值税税额=35.2×3%(4分)45.32÷(1+3%)×3%(4分=2.38万元(或者2.376万元)(1分(注意:如果算式中有出现1.43万元的情况,此题全扣,不得分)为什么不能出现1.43万元,这个1.43万元可以抵扣吗
老师,请问下,有个供应商,开了发票已抵扣了的,现在发现有200元左右的产品是赠送的,供应商多开了发票,那我要怎么处理? 1、对账单要让供应商改成按实际的,还是跟发票金额一样的? 2、发票需要退掉多开的200元吗? 3、或者多开的部分能不能抵减下个月,就是下个月少开一点
老师,请问一下我们出口一批货,要做出口退税的,2023年2月出口货物报关单上金额是200万元,但是没有开出口发票,到了现在四月份了还没开出口发票,税务要我们开出口发票才可以出口退税,请问我们现在做3月份的1-3月的账是这批出口货物报关单,但是没有出口发票,该怎么做这笔分录呢?
老师:我们一季度有开几张免税的发票,因为季初税局还没定是几个点,所以开的是免税的发票,现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的,就造成我凭证不平衡,比如一共5张发票,2张1万免税,3张1万不含税金额就是29702.97,税局合计的不含税金额就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03税额,可是我做凭证,借银行5万,(实际收款),贷应交497.03,收入49702.97,这样就有差额200元了,这个我要怎么做呢
2019年2月开票458076.40元,次月发现已开发票有误,因此2019年3月提交了红字发票信息申请单,3月开票金额2402392.72元,纳税申报3月份时的时候, 附列表一中,税务局端口申报的开票金额是(2402392.72-458076.40),然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候, 再次发生了红字发票信息申请单,金额为861021.32元,4月开票1884902.45元,税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为(1884902.45-861021.32),同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月,实际开票1464787.07元,税务局端口申报金额1464787.07元, 申报2023年4月的数据时, 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ,才能消掉这个未开票收入的值???
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢